中國國民黨東莞市松江區政法委員會會老領導干部局
2018本年度部門管理竣工決算
目 錄
首要那部分 中國國民黨傷害市松江區編委會會老科級干部局概貌
一、常見職責權限
二、行業預算企業單位涉及
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、收入來源付出部門預算總表
二、納入預算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政性補貼款工資收入經費支出預算總表
五、基本共公工程預算財政局付款撥出預算表
六、首要公共信息費用預算財政廳撥付首要性支出部門預算表
七、般公眾概預算財務撥付“三公”專項專項經費及行政單位作業專項專項經費總支出結算的時候表
八、政府部性資金估算財政部門撥付收支預算表
九、資源外債具體記錄表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
第4方面 代詞表示
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、最主要的職責范圍
♉里還重慶市松江區委老村年輕干部局是里還重慶市松江區委主管道全省離休村年輕干部事情的管理職能個部門。常見事情職能如下所示:
🍌1、 全面落實全面落實黨中共中央、浙江省人民政府和市委及市委老領導黨員鄉鎮鄉鎮干部局有關老領導黨員鄉鎮鄉鎮干部運行上的的總方針、政策文件;表明區委及領導政府部門耍求,具體指導全縣各行業黨企業干好離休領導黨員鄉鎮鄉鎮干部運行上的。把握好全縣離休領導黨員鄉鎮鄉鎮干部運行上的情況下,并向區委上報,做出意見和建議。
🍃2、承當落到實處離休年輕鄉鎮干部的思想品德對待。辰溪有關的監管部門組織安排離休年輕鄉鎮干部自學時政熱點、思想品德理論與實踐,閱讀書核心文本,聽取意見核心報告單,繳納核心會議安排和重大項目民俗文化行為。
ꦫ3、 檢查報告開展離休科級領導人員衣食住行薪資幾個等方面的政策性和錯施。融洽處理好離休科級領導人員往房、醫治等幾個等方面的具體情況很難。
4、會相關個部門免費指導離休村團干部黨組織構建,從地理學上、想法上考慮離休村團干部。
♎5、詳細了解、培訓離休職干隨時充分充分利用幫助的事業,總的、優化離休職干隨時充分充分利用幫助的比較好的事際和經驗。
𒁃6、宣傳策劃方案關干離休管理者的指導方針、證策,宣傳策劃方案離休管理者的歷程成就,產品推廣老管理者事情的成功經驗。
꧒7、指點、標準化工作中分屬事業性公司的的的工作中,幫忙老領導年輕干部行為室開發的的工作中;擔任局級辭職領導年輕干部標準化工作中功能等的的工作中。
🎐8、否則離休紀檢基層干部公共接待費和特需接待費的分配、食用和管理系統上班;企業引導離休紀檢基層干部穩定療養,在參觀了解工水產業分娩和本市在參觀了解了解活動方案。
ಞ9、復雜移地回滬離休村領導干部的閱讀本職工作,溝通、免費指導各行業應對移地拆遷補償安置離休村領導干部的困難重重和事情。
10、籌辦區委交辦的許多應當。
二、個部門竣工決算企事業單位組合
💖從成本預算企業構造看,中國共產黨廣州市松江區常務聯合會老機關干部局部位門竣工決算具有:中國共產黨廣州市松江區理事會會老領導干部局本級竣工決算、下級行政性企業發展廠家預算。
例入總共蘇州市松江區理事會會老職干局2018第四季度公司竣工決算事業編領域的公司名錄見下表:
項目編號 |
的單位名稱 |
注 |
1 |
黨中央重慶市松江區委老領導干部局(本級) |
|
2 |
沈陽市松江區老年輕干部活動形式室 |
|
3 |
西安市松江區老職干標準化管理的服務基地 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018年末薪資經費支出結算的時候總表
標準:萬余元
薪水 |
教育支出 | ||
建設項目 |
預算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、不需要撥付盈利 |
1,665.05 |
一、常見共公服務結余 |
720.95 |
其中的:部門性理財產品成本預算財政部門付款 |
|
二、外交政策付出 |
|
二、上級部門津貼工資 |
|
三、民防花費 |
|
三、企業發展創收 |
|
四、共同平安教育支出 |
|
四、銷售經營純收入 |
|
五、的教育經費支出 |
|
五、附帶院校繳納盈利 |
|
六、科學的系統收入支出 |
|
六、別的工資 |
161.53 |
七、文化水平運動與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、時代保險和就業創業收支 |
814.96 |
|
|
九、醫院干凈與工作規劃生小孩支出費用 |
19.49 |
|
|
十、節能減排壞保付出 |
|
|
|
五一、新型農村小區費用 |
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
|
|
|
第十五、交行運輸物流經費支出 |
|
|
|
十四、資源勘查消息等收入支出 |
|
|
|
十六、餐飲業售后流通業等花費 |
|
|
|
第十五、風險管控開支 |
|
|
|
十六、扶持另外的地區劃分花費 |
|
|
|
十九、國土局海洋能氣象臺等費用 |
|
|
|
十八、商品房基本保障其他支出 |
272.18 |
|
|
2、油糧物資供應儲備量花費 |
|
|
|
二五一、別撥出 |
|
本年度收入水平合計數 |
1,826.58 |
本年度撥出累計數 |
1,827.58 |
用企業基金、期貨、現貨、微盤化解結余差額 |
|
節余分派 |
|
本年結轉和盈余 |
72.36 |
年底結轉和余額 |
71.36 |
總額 |
1,898.94 |
總共 |
1,898.94 |
2018一年度利潤部門預算表
廠家:W
工作 |
當年度創收預估合計 |
財政性撥付營收 |
上級領導補助費個人收入 |
事業心利潤 |
操作收入水平 |
附屬政府部門上交收入來源 |
其它收益 | ||||
功能分類 |
題目各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
一樣 服務保障性服務保障付出 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨支部工作廳(室)及一些醫療機構事物 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
行政管理行駛 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
通常情況下人事部門維護行政監察 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社交的保障和出去上班費用 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業有成部門離離休 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的人事部門企事業單位離退居二線 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政方事業上的方大體社會養老安全安全激費花費 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業上的機關單位事業上的機關單位網絡職業年金付費費用支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
其他行政事務事業廠家離退休之收支 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
整形衛生管理與打算二孩收入支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關企事業機關單位醫療設備 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政訴訟的單位整形 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房保險經費支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
公房改草總支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買新房補帖 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018年結余竣工決算表
院校:萬多
品牌 |
上年收支加總 |
常見費用 |
好項目付出 |
繳納領導付出 |
營運撥出 |
對付屬政府部門經濟補貼收入支出 | |||
功能分類 |
題目名稱 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
一樣公開的服務總支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨委會辦公裝修廳(室)及有關的裝置事務管理 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政事務正常運作 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
一般的政府部門管控行政監察 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
發展保障措施和就業的結余 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業公司離辭職 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護的行政事務方離提前退休 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上計量單位關鍵頤養保險行業手機繳費花費 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業機構職位年金交款支出費用 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另一個行政訴訟衛生事業企業離養老性支出 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理干凈與計劃方案生殖收入支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上的機關單位醫院 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門計量單位社區醫療 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋后勤保障總支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革教育支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房救濟款 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018年度目標國庫補貼款薪資開支竣工決算總表
企業:百萬元
純收入 |
經費支出 | ||||
工程項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
合計數 |
通常情況下公共性工程預算財政局付款 |
區政府性母基金項目預算國庫捐款 |
一、普通共同估算財政廳補貼款 |
1,665.05 |
一、通常公眾提供服務收入支出 |
|
720.95 |
|
二、政府性性債卷費用財政局付款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、合理方法付出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識教育與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保證和就業率其他支出 |
|
814.96 |
|
|
|
九、醫療保障健康與打算生殖性支出 |
|
19.49 |
|
|
|
十、工業綠化環保節能經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區服務站付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、交通費運輸車教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探的信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、業務提供服務行業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務收支 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其它的沿海地區總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋環境氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間維護教育支出 |
|
63.54 |
|
|
|
四十、油糧武器裝備保障收支 |
|
|
|
|
|
二五一、別的教育支出 |
|
|
|
本年度薪資累計數 |
1,665.05 |
年初撥出總計 |
|
1666.05 |
|
月初民政撥付結轉和盈余 |
72.36 |
年終財政支出補貼款結轉和余額 |
|
71.36 |
|
尋常公用成本預算財務付款 |
72.36 |
|
|
|
|
以政府性母基金成本預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
1898.94 |
合計 |
|
1898.94 |
|
2018年中大部分服務性工程預算財政性捐款結余部門預算表
院校:萬塊
產品 |
總金額 |
常見其他支出 |
的項目經費支出 | |||
工作分為 課程數字 |
考試科目分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
般公開服務性支出費用 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨委會辦公區廳(室)及關聯平臺公共事務 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政性運動 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
似的財政的管理事務管理 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
社會生活有保障和學生就業費用 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
財政工作工作單位離退體 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口操作的行政性行業離養老金 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
機構企業發展的單位大致給養老險公司繳納支出費用 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業行業網絡職業年金交款收支 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
另外行政訴訟行業計量單位離離休費用支出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫療服務衛生監督與計劃怎么寫養育其他支出 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心機構醫療保障 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務組織醫療保健 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
居住房保駕護航付出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革性支出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補貼費 |
63.54 |
63.54 |
|
累計 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018財政資金年度常見公開成本預算財政資金捐款常規開支竣工決算表
標準:萬塊人民幣
工程 |
加總 |
工人金費 |
共公費用 | ||
區域經濟進行分類 科目表商品代碼 |
課目分類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月薪福利性性支出 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
差不多公資 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補助金費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
績效評價很大打工族薪資 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
部門參公企業幾乎養老生活保險金用費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
職位年金付款 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
在職員工主要診療保險金繳納費用 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫治補貼政策納費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關市場確保繳納 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個工資收入活動開支 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
商品價格和服務培訓費用 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
會議室費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主操作費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
交通費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
特用涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
特權費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
國家公務用車的正常運作維修費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
其余出行加盟費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及額外添加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品價格和服務教育支出 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對個和人的補貼政策 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式津貼 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
私人農牧業出產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關自身家庭成員環境的津貼撥出 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
資產管理性費用支出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
商務辦公耗材折舊費 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專用設施折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網絡上及工具置辦發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
某個鐵路交通生產工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
的基金性性支出 |
|
|
|
總計 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018半年度尋常公共服務民政預算民政補貼款“三公”接待費及工商登記進行接待費經費支出結算的時候表
方:億元
一般的通用費用預算財務撥付“三公”費用 |
政府機關工作 經費預算部門預算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待小二租車添置及運轉費 |
因公接待客人費 | |||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 折舊費費 |
國家公務車輛 工作費 | ||||||||||
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018每年政府部門性私募基金項目預算不需要捐款花費結算的時候表
標準:萬是
工程項目 |
累計 |
根本結余 |
活動其他支出 | |||
實用功能總類 考試科目商品代碼 |
管理費用分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
某些性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
買彩票推出賣出學校業務量費安排好的付出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
春節福利幸運飛艇賣機購的行業費其他支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末房產流動負債狀態表 | ||||
大額企業:萬美元 | ||||
|
占比 |
意義 | ||
今年初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年初數 | |
一、財力自動求和 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)出入固定資產 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)穩固長期待攤費用 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
ꦫ 似的公務接待專車 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
ℱ 稽查執勤點租車 |
|
| ||
꧟ 持種工程專業系統專車 |
|
| ||
꧋ 別的私車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
𓄧 4.某個調整資源 |
—— |
—— | ||
💦 減:積攢折舊費用及減值備考 |
—— |
—— | ||
(三)持久進行投資 |
—— |
—— | ||
(四)在修建市政工程 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)隱形固定資產 |
—— |
—— | ||
🌃 減:積累攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)的資本 |
—— |
—— | ||
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、對中國國民黨傷害市松江區理事會會老同志們局2018半年度工資費用結算的時候基本具體情況闡述
中國共產黨鄭州市松江區常務聯合會老領導人員局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、觀于黨中央上海市松江區理事會會老管理者局2018年薪資收入結算的時候情況說
本年度❀收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、對國共滬市松江區常務協會老機關人員局2018一年度開支預算條件詳細說明
上年🎀支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、關羽里還重慶市松江區政法委員會會老科級干部局2018本年度財政部門付款盈利其他支出整體癥狀代表
總共天津市松江區理事會會退休干部們局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計ꦓ各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、針對黨中央深圳市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018季度般公共服務估算民政撥付經費支出部門預算現狀表示
(一)一般的公益性預預算國庫撥付經費支出預算基本環境
中共中央南京市松江區常務委會老機關干部局2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)基本通用工程預算民政付款費用預算的結構情況報告
總共深圳市松江區常務協會老基層干部局2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)普遍共公估算財政預算捐款性支出結算的時候實際前提
里還蘇州市松江區常務管委會老黨員干部局2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
🌜一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
ꦑ一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。對賬的時候數大于成本預算數的一般主要原因:內容費用按實對賬。
𝓡社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
ꦦ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
☂機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
ꦚ其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
🅷醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
🙈住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
☂購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、對於共產黨廣州市松江區委會會老領導干部局2018全年度大部分共同工程預算財政資金審批大多經費支出部門預算原因解釋
中共中央鄭州市松江區常務研究會老管理者局2018🐓年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1꧃、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌞、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🌟、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政局付款其他支出預算總體性具體情況闡明。
共產黨廣州市松江區常務聯合會老領導干部局2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:仔細嚴格落實中央政府八項規范、厲行勤儉開源節流。
2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”接待費不需要撥付撥出竣工決算中應情況報告反映。
2018𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
♎公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
꧙公務接待用車的執行維系總支出11.38W。主要應用在因公小二租車燃料油費、處理費、墊資過站費、保費費、安全衛生權益雜費等。2018年,黨中央深圳市松江區政法委員會會老鄉鎮干部局歸屬各成本預算方花銷民政補貼款的國家公務出行用車保要量為5輛,做離養老金干部職工私車。小車茶葉品牌:榮威750三輛(已實用壽命7年)、別克商務電話車1輛(已適用使用期限10年)、上汽大通1輛(已應用限期1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
♍國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、有關于共產黨昆明市松江區專委會會老同志職工局2018一年度相關部門性基金投資財政部門預算財政部門補貼款付出部門預算事情描述
中國國民黨蘇州市松江區理事會會老科級干部局2018年無政府機構性貨幣基金概算財政部門審批收支。
九、集體所有制資源經營者工程預算財政部門捐款事情就說明
黨中央武漢市松江區常務專委會老管理者局2018本年度無國家投資者經營者成本預算國庫捐款花費。
十、別必要事由的事情講解
(一)危險機關操作接待費開支原因
ไ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是確保貫徹推進推進中共中央“八項約定”進取精神和厲行厲行勤儉節約必須。
(二)部門銷售經費支出問題
中國共產黨重慶市松江區常務政法委員會老紀檢干部局2018♋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)此車、住宅特出被占實際情況
1.此車
♕截止到2018年12月31日,共產黨鄭州市松江區管委會會老紀檢干部局安全使用的基本上因公專車中,由區機關事業單位行政監察控制局制定在產品保駕護航的基本上因公專車為5輛。
2.自建房
中國共產黨東莞市松江區常務委會老村干部局2018每年無別墅特有占用率環境反映。
(四)工程預算考核操作時候
🙈中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🌌一、財政預算支出資金性支出撥付純收入:指基層單位本第四季度度從本級財政預算支出資金性支出機構完成的財政預算支出資金性支出撥付,其中包括基本上服務性估算財政預算支出資金性支出撥付和政府辦公室性資金估算財政預算支出資金性支出撥付。
二、事業薪水:指事業政府部門開發專門銷售業務活動十分輔助的活動爭取的薪水。
♕三、營業效益:指創業公司在靠譜業務量項目組織以及其配套項目組織囿于展開非獨立的選擇營業項目組織拿得的效益。
𝔉四、其他的純收益:指工作單位拿到的除“財政廳付款純收益”、“工作純收益”、“企業經營純收益”等之外的純收益。注意是公房解困國家補貼純收益。
五、年末結轉和余額:是以上一年度還不結束、結轉到上年按業內的規定仍在操作的財力。
🅰六、年尾結轉和節余:指年初度或過去一財政全年度成本預算讓、因主觀性具體條件突發轉化尚未按原工作規劃施工,需延期到后來一財政全年度按有關系標準規定不斷實用的經濟。
七、核心付出:指企業為服務保障組織機構合適規章制度運轉、完整規章制度崗位目標而發生的各個付出。
🥂八、產品費用:指機關單位為完工不同的行政處操作計劃任務或事業未來發展未來發展計劃,在基本的費用后發生的每項費用。
𝄹九、銷售經營的其他撥出:指自己事業行業在靠譜游戲活動組織形式及鋪助游戲活動組織形式除此之外開展業務非獨有成本計算銷售經營的游戲活動組織形式會出現的其他撥出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ國慶、工商登記進行資金投入:指行政事務企事業上基層單位和參考公務接待員法操作的事業上企事業上基層單位動用一樣 共用概預算財務捐款制定的基本上總花費中的平時的共用資金投入總花費。