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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區洞涇鎮社區服務培訓站環保服務培訓中心的

2018季度機構竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一個這部分 東莞市松江區洞涇鎮街道社區清潔業務主簡況

一、其主要職責范圍

二、行政部門竣工決算公司的定義

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水性支出部門預算總表

二、創收部門預算表

三、撥出結算的時候表

四、財務付款效益收入支出部門預算總表

五、普通公共信息費用預算財政性審批收支部門預算表

六、般通用項目預算財政資金補貼款大多收支部門預算表

七、正常共公成本預算財政預算捐款“三公”預備費及機關事業單位加載預備費開支部門預算表

八、政府部門性債卷估算財政廳補貼款支出費用竣工決算表

九、債務外債狀況表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第4那部分 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職能部門

ไ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門結算的時候組織組合

利用以上的工作職責,♐上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🍸第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年末納入收入支出部門預算總表

政府部門:萬的大寫

薪水

總支出

活動

竣工決算數

建設項目

結算的時候數

一、財務補貼款收入來源

2887.88

一、普遍公用設施服務質量收入支出

0

  在這當中:鎮政府性母基金費用國庫撥付

0

二、外交史花費

0

二、上級部門政府補貼使收入

20.55

三、國家安全收入支出

0

三、事業心收入水平

3361.77

四、服務性防護支出費用

0

四、營業個人收入

0

五、教育培訓付出

6.22

五、加盟計量單位上交國家納入

0

六、生物學技術經費支出

0

六、某個薪水

350.49

七、民族文化體育課與文化總支出

0

 

 

八、社會各界保護和人才需求總支出

377.03

 

 

九、醫用衛生情況與方案生小孩經費支出

5848.66

 

 

十、節能環境保護環境保護性支出

0

 

 

11、城鎮社區衛生性支出

0

 

 

十三、農業水收入支出

0

 

 

第十五、交通費運載開支

0

 

 

十四、的資源勘察數據信息等費用

0

 

 

十八、行業服務業等費用支出

0

 

 

十五、科技金融費用

0

 

 

十二、經濟援助別城市費用支出

0

 

 

十七、國土資源海上氣象臺等收支

0

 

 

黨的十九、房屋安全保障收支

91.42

 

 

二十二、油糧防汛物資產出花費

0

 

 

二國慶、其它的結余

0

上年效益累計

6620.69

上年收支累計

6323.33

用事業性資金掩蓋收入支出表差額

0

盈余都分配好

306.49

本年結轉和余額

22

月底結轉和盈余

12.87

合計

6642.69

合計

6642.69


2018當年度收入水平部門預算表

基層單位:萬元左右

頂目

年初收入水平合計數

財政支出捐款工資收入

上家補貼金收錄

參公收入水平

營運工資

附加機構繳納利潤

同一個人收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目各稱

總金額

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

育兒教育性支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

出國技能培訓及技能培訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培養教育支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

發展確保和畢業生就業費用支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

政府部門人事單位名稱離退休工資

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

企業政府部門離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

行政廠家企事業廠家關鍵頤養穩妥繳納經費支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

國家機關事業上方專職年金繳納總支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫治衛生情況與行動計劃孕育總支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

下基層醫療保障環保學校

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

的城市社區服務中心環保系統

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

任何基層員工醫療設備環衛組織 撥出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公開安全

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  大體共同衛生監督售后服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政處事業心基層單位診療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業行業行業醫療服務

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房間質量保障教育支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

房產改革方案收入支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

往房社保公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018一年度付出部門預算表

機構:十萬

的項目

當年度總支出累計數

根本花費

頂目費用

繳納上級部門撥出

銷售付出

對附屬工作單位津貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目表各稱

累計數

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

培育教育支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

研習及技術培訓

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

學習經費支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社會發展安全保障和就業的結余

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

財政企業發展方離提前退休

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業行業行業離退休年齡

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

工商登記工作基層單位差不多養老服務保險服務手機繳費教育支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

市直機關事業計量單位計量單位工作年金激費經費支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫遼健康與進度表生孩子收入支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

底層醫療服務安全中介機構

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

中國城市特別衛生學公司

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

其它表層治療衛生間結構撥出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

共公食品衛生

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  常見公益性環衛保障

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

政府部門參公部門醫療保健

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業政府部門醫學

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

居住房的保障收支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅房機構改革付出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

公房社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年終財務捐款純收入教育支出結算的時候總表

企業單位:億元

工資收入

付出

內容

結算的時候數

內容

總計

通常情況共公預算表財政資金捐款

國家性新基金成本預算民政捐款

一、般共公工程預算不需要撥付

2887.88 

一、普通公眾售后服務收入支出

 

 

 

二、中央政府性基金投資決算財政部門補貼款

0 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防安全費用

 

 

 

 

 

四、公眾應急收入支出

 

 

 

 

 

五、教肓總支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學性枝術結余

 

 

 

 

 

七、企業文化球場與影視傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、社會存在質量保障和擇業教育支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫疔公共衛生與計劃書生孕收入支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、健康節能健康收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域社區衛生教育支出

 

 

 

 

 

12、農林業水花費

 

 

 

 

 

第十五、公共交通配送經費支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘察個人信息等花費

 

 

 

 

 

第十三、商業樓工作業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、科技金融教育支出

 

 

 

 

 

十六、扶持其它地方總支出

 

 

 

 

 

18、土地淺海氣象學等經費支出

 

 

 

 

 

十八、房產確保性支出

1.73 

1.73 

 

 

 

二十二、油糧廢舊物資收儲開支

 

 

 

 

 

二11、其他付出

 

 

 

上年薪資收入總金額

2887.88 

年初其他支出預估合計

2887.88 

2887.88 

 

期初國庫捐款結轉和余額

 

年初財政資金撥付結轉和節余

 

 

 

      通常情況下公共信息費用民政捐款

 

 

 

 

 

      政府辦公室性母基金預算表財政部門撥付

 

 

 

 

 

總結

2887.88 

合計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018一年度正常共公竣工決算財政廳審批其他支出竣工決算表

廠家:萬

建設項目

自動求和

基礎花費

樓盤費用

功效各類

幾個會計科目商品代碼

科目表英文名稱

205

 

 

文化藝術培訓花費

6.22 

0 

6.22

205

08

 

研習及培訓課

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培順花費

6.22 

0 

6.22

208

 

 

中國社會維護和學生就業總支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政機關事業機構離提前退休

8.16

8.16

0

208

05

02

事業工作單位離退休之

1.22

1.22

0

208

05

 05

行政機關事業上行業核心養老生活保障付款結余★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

市直機關事業的單位事業年金繳付收支★

1.98

1.98

 

210

 

 

整形衛生監督與計劃書發育費用

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

下基層醫療健康健康組織機構

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

的城市居委安全組織

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

同一表層治療清潔衛生企業收支

4.09

0

4.09

210

04

 

通用安全衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基礎公眾干凈售后服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

政府部門事業上的方醫療器械

2.35

2.35

0

210

11

02

人事部門醫療機構

2.35

2.35

0

211

 

 

往房確保性支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

住宅房制度改革收支

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

往房個人公積金

1.73 

1.73 

0

合計數

2887.88

2444.05

443.83


2018當年度通常情況下公共性估算民政補貼款總體結余部門預算表

  標準:萬塊人民幣

大型項目

加總

師專項經費

共用資金

經濟實惠類型

課程數字

項目簡稱

301

 

基本工資最新福利教育支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  主要工資收入

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費國家補貼

185.72

185.72

0

301

03

  總獎

0

0

0

301

06

  工作餐政府補貼費

117.64

117.64

0

301

07

  效績工資收入

915.37

915.37

0

301

08

行政政府部門行業政府部門一般養老院穩定費

4.95

4.95

0

301

09

事業年金交款

3.96

3.96

0

301

10

人常見社區醫療安全交費

78.08

78.08

0

301

11

國家國家公務員醫療管理津貼納費

0

0

0

301

12

許多社會生活有保障納費

8.77

8.77

0

301

13

商品房個人公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫療機構費

0

0

0

301

99

  其他員工工資待遇性開支

555.87

555.87

0

302

 

淘寶產品和貼心服務開支

272.63

0

272.63

302

01

  企業辦公費

0

0

0

302

02

  彩印費

11.17

0

11.17

302

03

  詢問費

0

0

0

302

04

  手充值續費費

0

0

0

302

05

  水電費

6.24

0

6.24

302

06

  用電費

66.16

0

66.16

302

07

  電力費

11.95

0

11.95

302

08

  供暖費

0

0

0

302

09

  物業經理操作費

149.21

0

149.21

302

11

  交通費

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)雜費

0

0

0

302

13

  維修保養(護)費

0

0

0

302

14

  租費費

0

0

0

302

15

  會議安排費

0

0

0

302

16

  培訓學校費

0

0

0

302

17

  公務接待處接待處費

0

0

0

302

18

  專用用料費

0

0

0

302

24

  被裝租賃費費

0

0

0

302

25

  用主要燃料費

0

0

0

302

26

  勞務公司費

0

0

0

302

27

  代為業務領域費

0

0

0

302

28

  工會組織經費預算

0

0

0

302

29

  最新福利費

10.8

0

10.8

302

31

  因公公務車執行維保費

0

0

0

302

39

  其余交通管理保險費用

0

0

0

302

40

  稅金及追加保險費用

0

0

0

302

99

  的各種商品和業務性支出

17.1

0

17.1

303

 

對我們和中國家庭的補助款

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  過日子補貼

0

0

0

303

07

  治療費補助款

0

0

0

303

08

  國家助學金金

0

0

0

303

09

  返現獎勵金

0.64

0.64

0

303

10

一個人漁業生產制造補貼款

0

0

0

303

99

  另外的用戶和婚姻的補貼政策撥出

0

0

0

310

 

資源性開支

0

0

0

310

02

  辦公場所機 購入

0

0

0

310

03

  專用箱技術設備采購

0

0

0

310

07

  信息查詢網絡數據及平臺采購的更新

0

0

0

310

13

  公務接待使用車購買

0

0

0

310

19

  其他道路軟件工具采購

0

0

0

310

22

  無形之中股本購置費

0

0

0

310

99

  相關資產管理性教育支出

0

0

0

預估合計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018第四季度似的公用費用預算財政局捐款“三公”費用及市直機關加載費用花費結算的時候表

院校:萬美金

應該共同決算民政付款“三公”事業費

行政機關作業

預備費部門預算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

國家公務專用車添置及啟動費

公務活動接待客人費

小計

因公車輛租賃

采購費

國家公務使用車

操作費

預決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018季度政府辦公室性債券國庫預算國庫審批性支出竣工決算表

院校:億元

的項目

累計

基礎費用支出

活動教育支出

功效定義

專業科目數字

幾個會計科目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度凈資產資產負債現狀表

 

 

限額的單位:千元

 

用戶

幣值

年終數

年底數

今年初數

年底數

一、基金總金額

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流股本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定位置債務

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🅷                          一般的公務活動公務車

 0

 0

 0

 0

ꦅ                          聯合執法巡邏使用車

 0

 0

0 

 0

🍰                          獨特的專業的技術設備出行用車

 0

 0

 0

 0

🔯                          某些公務車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🐻               4.另一特定固定資產原值

——

——

 590.51

 703.62

🅘        減:累記攤銷及減值備好

——

——

 0

 0

   (三)常期加盟

——

——

 0

 0

   (四)現建項目

——

——

 0

 0

   (五)神圣房產

——

——

 0

 0

ꦺ        減:累積攤銷

——

——

 0

 0

   (六)另一基金

——

——

 0

 0

二、流動負債合計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈固定資產自動求和

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于東莞市松江區洞涇鎮區域環保工作中心點2018季度工資收入花費部門預算綜合狀態表示

天津市松江區洞涇鎮平臺衛生監督售后服務中間2018♉年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、并于佛山市市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生間服務于核心2018本年年收入竣工決算情況發生證明

上年ꦏ收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、對于武漢市松江區洞涇鎮社區居委會清潔衛生服務質量中心的2018一年度開支結算的時候具體請示報告怎么寫

上年🌠支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、相關廣州市市松江區洞涇鎮區域衛生防疫精準服務中2018月度財政局補貼款凈收入撥出綜合性狀態介紹

東莞市松江區洞涇鎮區域健康提供服務中2018ไ年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、有關佛山市松江區洞涇鎮社區網站健康服務保障中2018年中尋常公共性預預算財政部門撥付性支出預算情況下說明怎么寫

(一)似的通用估算財政資金審批其他支出預算總的的情況

杭州市松江區洞涇鎮街道辦事處環衛提供服務學校2018♉年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)通常公益性工程預算財政局付款總支出預算形式情況發生

沈陽市松江區洞涇鎮街道辦事處干凈的服務管理中心點2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一樣 公用估算財政廳捐款收入支出預算情況反映報告情況報告

深圳市松江區洞涇鎮街道安全服務性基地2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4൩、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在編在職員工的的職業年金付費性支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:工作人員的醫療器械保障繳付經費支出🌠。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9ꦐ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關與滬市松江區洞涇鎮社群環衛服務管理重心2018季度常見公眾財政性預算財政性付款常見經費支出部門預算原因描述

重慶市松江區洞涇鎮區域安全衛生安全服務中間2018𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、有關傷害市松江區洞涇鎮社區服務的平臺健康服務的平臺2018年普遍公共性估算民政撥付“三公”資金投入收支結算的時候情況下這說明

南京市松江區洞涇鎮社區健康健康功能中心站2018全年度無“三公”勞務費財政性付款撥出。

八、介紹西安市松江區洞涇鎮特別衛生學服務培訓中央2018本年中央政府性私募基金費用預算財政資金捐款付出部門預算情形原因分析

深圳市松江區洞涇鎮小區安全衛生產品基地2018年度目標無政府部性投資基金費用預算財政預算撥付花費。

九、國企基金運營費用財務捐款的情況闡述

東莞市松江區洞涇鎮居委清潔衛生功能中心局2018月度無國有土地資本公司管理費用預算財政局捐款結余。

十、各種核心重大事項的環境表示

(一)機關事業單位電腦運行經費預算支出費用現象

重慶市松江區洞涇鎮居委健康貼心服務中央2018每年三聚氰胺樹脂關工作經費性支出性支出。

(二)地方政府招標采購總支出狀態

傷害市松江區洞涇鎮居委衛生間保障核心2018ꦛ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018💜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車倆、房源特異使用的情況

傷害市松江區洞涇鎮居委會衛生間服務管理咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核工作現狀

傷害市松江區洞涇鎮街道社區衛生服務項目管理服務項目基地2018年中成本概決算考核治理方法方法業務抓好癥狀下面:本部門乃至每一位員工建設了下面成本概決算考核治理方法方法治理策略:廣州市松江區洞涇鎮小區健康監督服務的的基地成本概決算考核治理方法方法治理策略,建設了廣州市松江區洞涇鎮小區健康監督服務的的基地的成本概決算考核治理方法方法業務策略;全時考核治理方法方法頒布癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🙈一、財務支出局廳補貼款薪資收入:指單位名稱上財務支出局年度從本級財務支出局廳部拿得的財務支出局廳補貼款,包涵正常公眾估算財務支出局廳補貼款和國家性投資基金估算財務支出局廳補貼款。

二、視野納入:指視野基層單位發展行業業務量話動內容和輔佐話動內容爭取的納入。主要的是:醫學納入等。

🌸三、企業銷售經營凈薪資收入:指企業企業在工程專業業務部生活下列不屬于輔助生活之下開展業務非經濟獨立成本計算企業銷售經營生活拿得的凈薪資收入。

🎶四、別的盈利:指院校贏得的除“財政支出付款盈利”、“教育事業盈利”、“運營盈利”等或者的盈利。具體是:盤盈盈利等。

五、期初結轉和盈余:是以上一年度沒有完成任務、結轉到本年度按關于要求堅持運行的項目資金。

🍸六、半當期結轉和節余:指當當期度或已前當期概算分配、因客觀事實條件遭受變遷尚未按原策劃執行,需超時到未來的日子里當期按光于規定繼讀動用的現金。

七、主要付出:指單位名稱為有效保障設備沒問題高速運行、提交日常性運行釣魚任務而產生的四項付出。

✨八、創業項目教育其他總支出:指計量單位為實現獨特的政府部門辦公工作進度或事業有成發展趨勢目的,在主要教育其他總支出之下進行的幾項教育其他總支出。

九、開付出:指事業有成部門在工程專業活躍及手游輔助活躍囿于落實非獨立自主計算開活躍發生了的付出。

🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍰十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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