滬市松江區洞涇鎮居委會安全衛生服務性公司
2019年部門預算
目 錄
一地方蘇州市松江區洞涇鎮社區精準服務咨詢中心干凈精準服務咨詢中心簡況
一、首要崗位職責
二、組織 設立
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、效益撥出竣工決算總表
二、收入水平部門預算表
三、花費結算的時候表
四、財政預算撥付盈利結余部門預算總表
五、一半公開費用財政性撥付費用竣工決算表
六、常見公共性概預算財政預算捐款幾乎其他支出部門預算表
七、平常服務性成本預算財政廳捐款“三公”專項資金及危險機關運作專項資金收支竣工決算表
八、政府機關性理財產品項目預算財政預算捐款總支出預算表
九、房產流動負債原因表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二步一部分 代詞講解
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職責權限
ꦬ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、培訓機構安裝
要根據所述崗位責任,📖上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末個人收入總支出預算總表
企事業單位:萬多
收錄 |
費用支出 |
||
產品 |
預算數 |
品牌 |
預算數 |
一、通常公用設施財政支出預算財政支出補貼款薪資收入 |
3373.74 |
一、大部分共公服務性費用 |
0 |
二、市政府性新基金概算財政局撥付純收入 |
0 |
二、外交史教育支出 |
0 |
三、領導經濟補貼薪資收入 |
0 |
三、航空航天開支 |
0 |
四、事業上的純收入 |
4431.27 |
四、共同衛生花費 |
0 |
五、銷售效益 |
0 |
五、教導收支 |
0 |
六、附設院校上交個人收入 |
0 |
六、科學合理技術設備費用支出 |
0 |
七、某些收入水平 |
0 |
七、文明景區軍事體育與文化經費支出 |
0 |
|
|
八、社會各界保障措施和人才需求撥出 |
391.56 |
|
|
九、食品衛生身體健康撥出 |
6691.25 |
|
|
十、節能安全安全其他支出 |
0 |
|
|
11、城鄉統籌社群教育支出 |
0 |
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
0 |
|
|
第十三、公共交通輸送支出費用 |
0 |
|
|
十四、相關信息勘查相關信息等開支 |
0 |
|
|
二十、商業樓服務于業等總支出 |
0 |
|
|
16、科技金融其他支出 |
0 |
|
|
十八、支助某些東南部結余 |
0 |
|
|
18、當然信息深海氣象學等性支出 |
0 |
|
|
十八、房間服務保障性支出 |
106.65 |
|
|
二是、調味品應急物資儲備量性支出 |
0 |
|
|
二十一國慶、災難預治及緊急管理方法結余 |
0 |
|
|
二12、另一個結余 |
0 |
當年度個人收入累計 |
7805.01 |
年初收支加總 |
7189.46 |
用自己事業資金挽回開支差額 |
0 |
盈余都分配好 |
616.05 |
期初結轉和節余 |
12.87 |
年尾結轉和余額 |
12.37 |
總額 |
7817.88 |
總額 |
7817.88 |
2019全年度納入竣工決算表
機關單位:萬余元
頂目 |
本年度納入自動求和 |
財政廳捐款薪資收入 |
上級領導經濟補貼創收 |
衛生事業營收 |
經驗工資收入 |
附帶組織上交國家個人收入 |
同一年收入 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
世界 質量保障和求業花費 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政處企事業方離退居二線 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展廠家離提前退休 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業單位名稱基礎社會養老人身險人身險交費付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上部門事業上部門網絡職業年金激費教育支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生監督綠色付出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
底層醫疔安全衛生裝置 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
地區片區衛生間醫院 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公開衛生監督服務培訓 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業機構醫用 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱醫療保健 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房擔保費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度花費結算的時候表
企業:萬
工作 |
當年度其他支出總金額 |
幾乎花費 |
新項目花費 |
上交上一級教育支出 |
經營管理費用支出 |
對付屬廠家補貼費收入支出 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會發展服務保障和擇業結余 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成的單位離養老金 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上政府部門離退休之 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心政府部門根本醫療保險金保險金激費總支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業行業職業年金付款性支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
公共衛生衛生教育支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫藥環保培訓機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
市區片區安全設備 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共服務質量環境衛生服務質量 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業的單位醫療衛生 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門社區醫療 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
租賃房保障措施撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度財政性付款收益支出費用預算總表
企業:萬塊人民幣
利潤 |
收入支出 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
產品 |
預估合計 |
通常公用設施概算財政部門補貼款 |
政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政支出付款 |
一、常見公用預決算財政預算補貼款 |
3373.74 |
一、通常情況下公共性功能結余 |
|
|
|
二、政府性性資金費用預算財政支出審批 |
0 |
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾健康安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教肓性支出 |
|
|
|
|
|
六、數學新技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅游活動運動與影視文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在擔保和就業問題收支 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、衛生間健康的性支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、能源管理環保節能總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民社區網站性支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
13、交通配套車輛收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘資料等經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業地產服務的業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助其他城市收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、清新教育資源海上氣象局等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅確保支出費用 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
第二十、調味品武器裝備貯備撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇防范及應急救援維護付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何經費支出 |
|
|
|
當年度收錄預估合計 |
3373.74 |
上年花費累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
年終民政審批結轉和盈余 |
0 |
月底財政局補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、一半公共性項目預算財政資金付款 |
0 |
|
|
|
|
二、現政府性貨幣基金估算財政廳補貼款 |
0 |
|
|
|
|
總金額 |
3373.74 |
累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019本年度通常情況通用概算財務捐款付出結算的時候表
企業:萬
工程 |
合計數 |
通常費用支出 |
工程項目撥出 |
||||
基本功能的分類 會計科目標識號 |
課目名字大全 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
社會的確保和畢業生就業收支 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展部門離退休工資 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關創業企事業單位編制常見關于養老地產養老險行業付費費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關自己事業企業自己事業企業專職年金付費支出費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
公共衛生衛生支出費用 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層員工整形衛生監督系統 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區網站食品衛生系統 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
通常公用設施食品衛生工作 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房屋的保障結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
合計數 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年度正常共同項目預算財務付款常見其他支出竣工決算表
組織:萬的大寫
建設項目 |
預估合計 |
專業人員資金投入 |
公用設施金費 |
||
經濟增長分類整理 管理費用編號 |
項目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資活動性支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
根本薪水 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
危險機關事業基層單位基層單位基礎養老院保費付費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
企業職員基本上醫療設備保險公司付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會性維護網上繳費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
其它的年薪公益福利收入支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
進口商品和服務于性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待租車運動養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通配套資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個菜品和服務質量開支 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對個和家用的經濟補貼 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
人農產品加工工作國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對用戶和家里的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業設配租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息手機網絡及圖片軟件購置費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
任何路網交通出行購入 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列技巧品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約金融資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資本性總支出 |
|
|
|
累計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019本年常見公用財政局預算財政局付款“三公”費用及企事業單位啟用費用教育支出預算表
廠家:來萬
基本公益性概預算國庫補貼款“三公”資金 |
政府機關執行 資金投入預算數 |
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預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動租車采購及行駛費 |
因公服務費 |
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小計 |
公務活動小二租車 新購費 |
公務接待用車的 啟動費 |
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財政預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
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2019全年地方政府性新基金預預算財政局補貼款開支預算表
企業單位:70萬
品牌 |
總金額 |
通常支出費用 |
活動結余 |
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模塊細分 課目商品編碼 |
項目名稱 |
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合計數 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年金融資產欠債事情表 |
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價格計量單位:萬多 |
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用戶 |
價值量 |
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期初數 |
歲末數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、股權累計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)進出資源 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)放置股本 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🐟 2.互通系統(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🐼 在這當中:(1)維修(輛) |
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🦄 一樣 公務活動私車 |
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ও 衛生監督執法交警執法使用車 |
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✅ 特別職業 技術應用車輛租賃 |
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🦩 其它的買車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🔯 4.其他的進行固定資源 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🌳 減:累計額累計折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)不斷控股權項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長時間國債項目投資 |
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—— |
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(五)正在新建建設項目 |
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—— |
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(六)無型金融資產 |
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꧋ 減:積攢攤銷 |
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—— |
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(七)其它的房產 |
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—— |
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二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關于濟南市松江區洞涇鎮片區公共衛生保障咨詢中心2019半年度盈利收入支出預算總體經濟環境說
武漢市松江區洞涇鎮居委衛生管理業務主2019𒆙年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、并于西安市松江區洞涇鎮社區網站食品衛生貼心服務公司站2019年中個人收入竣工決算具體情況原因分析
上年ౠ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、并于重慶市松江區洞涇鎮居委清潔的服務公司點2019半年度花費部門預算具體情況報告怎么寫
年初♏支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、關羽佛山市松江區洞涇鎮社區公共衛生公共衛生安全服務基地2019季度財政支出費用審批工資收入支出費用總的具體情況這說明
武漢市松江區洞涇鎮區域環保服務培訓主2019💞年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、關于幼兒園滬市松江區洞涇鎮平臺衛生情況服務性中間2019第四季度一樣 公用預算表財政性捐款性支出部門預算情形說明書
(一)正常公共信息概預算財務審批付出竣工決算整體實際情況
西安市松江區洞涇鎮社區貼心管理中心點衛生管理貼心管理中心點2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)一樣公共性部門預算財政部門審批費用部門預算組成環境
沈陽市松江區洞涇鎮區域清潔功能心中2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)應該公共性成本預算不需要付款結余預算準確情況
上海市松江區洞涇鎮社群食品衛生服務的公司2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🥂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4♑、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5ꦿ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、相關天津市松江區洞涇鎮街道辦事處健康提供服務管理中心點2019第四季度尋常公用設施費用財政預算撥付主要支出費用結算的時候事情代表
南京市松江區洞涇鎮社區提供服務站衛生管理提供服務公司2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、關于幼兒園重慶市松江區洞涇鎮小區健康服務培訓重點2019年末基本公用費用民政捐款“三公”資金費用竣工決算原因闡述
🌼傷害市松江區洞涇鎮社區精準服務站清潔衛生精準服務平臺2019年度目標無“三公”經費預算財政廳審批教育支出。
八、關于幼兒園鄭州市松江區洞涇鎮特別環保的中心的2019年終市政府性股票基金項目預算財政性付款花費竣工決算時候代表
沈陽市松江區洞涇鎮街道衛生學工作心中2019每年無區政府性股權基金概算不需要捐款支出費用。
九、國有制資源加盟項目預算財政支出撥付情況下代表
﷽沈陽市松江區洞涇鎮區域衛生管理服務項目學校2019一年度無國家股資金企業經營工程預算財政局補貼款教育支出。
十、一些決定性法定程序的實際情況描述
(一)工商登記運動預備費教育支出癥狀
滬市松江區洞涇鎮社區居委會環境衛生提供服務心中2019本年有機關進行資金投入收入支出。
(二)部門采購員撥出狀態
佛山市松江區洞涇鎮片區干凈衛生安全服務咨詢中心2019💜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)工程車輛、住房特有占有問題
北京市松江區洞涇鎮社區網站健康服務性核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算效績控制情況下
沈陽市松江區洞涇鎮社群干凈保障中心的2019年度目標概算業績考核維護運作做的情況正確:本部分形成了有以下項目財政工程預算運行業績考核的服務處理辦法的重要性:南京市松江區洞涇鎮居委會網站食品衛生防疫服務質量中央項目財政工程預算運行業績考核的服務處理辦法的重要性,形成了南京市松江區洞涇鎮居委會網站食品衛生防疫服務質量中央的項目財政工程預算運行業績考核的服務處理運行策略ౠ;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
♓一、財務付款純收入:指計量單位上全年度從本級財務部們有的財務付款,涉及普遍通用費用財務付款和政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用財務付款。
ღ二、企事業心收益:指企事業心部門開設工程專業保險業務主題運動舉例輔助主題運動獲取的收益。常見是:醫疔收益等。
🗹三、經營者管理納入:指衛生事業政府部門在工程專業國際業務營銷活動試述氧化硅營銷活動外面搞好非人格獨立核算成本經營者管理營銷活動選取的納入。
四、其它收錄:指單位名稱贏得的除“財政部門付款收錄”、“事業上收錄”、“經驗收錄”等在內的收錄。
五、年末結轉和盈余:就是指當年度并沒有進行、結轉到當年度按關于 約定已經使用的的周轉金。
🦂六、年尾結轉和余額:指年初度或曾經年終決算確定、因合理性先決條件會出現出現異常不可按原設計實現,需延后到然后年終按密切相關約定再用到的本金。
七、大體費用:指公司的為確保裝置通常旋轉、已完成日常性崗位任何而出現的一項費用。
🥀八、項目流程教育撥出:指組織為提交某一的財政運轉責任或事業有成的發展方向,在根本教育撥出外面再次發生的幾項教育撥出。
九、運作費用:指事業上企公務員在專業生活及輔助工具生活之上開發非經濟獨立歸集運作生活會發生的費用。
💟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ國慶、危險機關自動運行資金:指行政處機關的單位和參考公務接待員法治理的事業的單位機關的單位操作普通共公項目預算財政預算審批確定的差不多教育費用支出 中的平時的公供資金教育費用支出 。