鄭州市松江區小南通鎮小區衛生防疫業務重點
2018當年度部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
一方面 昆明市松江區小南通鎮小區環保業務服務網站概貌
一、主耍職權
二、個部門預算基層單位造成
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入支出費用預算總表
二、薪資收入部門預算表
三、開支結算的時候表
四、財政局補貼款效益費用支出 結算的時候總表
五、應該通用項目預算國庫撥付其他支出竣工決算表
六、基礎上公共信息預算表財政資金付款基礎收支部門預算表
七、應該公共性項目預算民政捐款“三公”預備費及危險機關自動運行預備費花費竣工決算表
八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政性補貼款收入支出預算表
九、凈資產外債情況下表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三部件 名稱講解
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要管理職能
♕杭州市松江區小無錫鎮社區居委會安全衛生管理學的服務管理質量管理中心是區安全衛生管理學身體健康編委會會下的一間基成整形保障設備,擔責小無錫地段博大國民廣大群眾最基本整形保障的服務管理質量及公用設施安全衛生管理學的服務管理質量。
二、結構設置成
﷽通過可以達到崗位工作職責,鄭州市松江區小南通鎮區域干凈服務主設9個增設平臺,其中包括:公用設施安全科、醫院康復護理部、接待室室、信息內容科、公司財務科、內勤保證科、玉昆安全服務性保障站、平原區安全服務性保障站、港豐主安全室。
🌊第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度薪資收入撥出預算總表
企事業單位:千元
使收入 |
性支出 |
||
新項目 |
預算數 |
好項目 |
預算數 |
一、財政支出捐款利潤 |
3,337.02 |
一、一樣產品性產品教育支出 |
|
這之中:政府辦公室性資金估算財政資金補貼款 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
二、上級部門政府補貼工資收入 |
460.13 |
三、民防結余 |
|
三、自己事業薪水 |
3,812.02 |
四、共公安全管理付出 |
|
四、自主經營盈利 |
|
五、教育學校花費 |
|
五、附加企業單位上交收錄 |
|
六、科學研究水平花費 |
|
六、另一營收 |
324.96 |
七、民族文化體育乒乓球與影視文化開支 |
|
|
|
八、社會存在有效保障和人才需求撥出 |
307.73 |
|
|
九、醫藥健康與計劃表懷孕收支 |
7,377.99 |
|
|
十、工業做到低碳環保標準收入支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區網站結余 |
|
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
十四、公路網運載付出 |
|
|
|
十四、資源量探勘數據信息等花費 |
|
|
|
15、業務產品業等總支出 |
|
|
|
十五、網絡金融總支出 |
|
|
|
十六、協助另外的各地總支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋能氣候等支出費用 |
|
|
|
第十九、房屋服務收支 |
96.49 |
|
|
20、糧油加工工程材料保障費用支出 |
|
|
|
二五一、某些收支 |
|
本年度收入來源累計數 |
7,934.13 |
當年度經費支出合計數 |
7,782.21 |
用事業單位母基金補充收入支出差額 |
|
節余確定 |
151.31 |
年末結轉和盈余 |
176.66 |
歲末結轉和盈余 |
177.27 |
共計 |
8,110.79 |
累計 |
8,110.79 |
2018年末盈利結算的時候表
部門:上萬元
工程 |
上年效益加總 |
財務審批薪資收入 |
上家補貼費薪資 |
事業有成個人收入 |
經營者效益 |
附帶政府部門上交國家利潤 |
各種工資收入 |
|||
職能類型 |
管理費用名字 |
|||||||||
會計科目打碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7,934.13 |
3,337.02 |
460.13 |
3,812.02 |
0.00 |
0.00 |
324.96 |
208 |
|
|
社會各界有效保障和學生就業費用支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處人事計量單位離退休年齡 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業的單位離養老 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性政府部門關鍵養老生活保險公司付費其他支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業基層單位事業年金付款性支出 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健清潔衛生與計劃怎么寫生二胎費用 |
7,529.91 |
2,932.80 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
|
底層醫疔衛生管理單位 |
6,789.46 |
2,192.35 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
01 |
省會城市社區居委會衛生學設備 |
6,781.28 |
2,184.17 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
99 |
別的下基層醫疔衛生學公司費用支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上共同衛生間產品 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的政府部門醫學 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司的診療 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保證費用支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革費用 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
2018年中收入支出結算的時候表
政府部門:多萬元
新項目 |
上年付出總金額 |
基本上費用 |
建設項目性支出 |
上交上級領導收入支出 |
操作結余 |
對附屬醫院單位名稱補助費支出費用 |
|||
功能性區分 |
考試科目品牌 |
||||||||
題目打碼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7,782.21 |
6,846.40 |
935.81 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
發展保障措施和出去上班付出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業的單位離辭職 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離提前退休 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業發展廠家大多社會養老保障保障繳納費用支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構參公廠家職業類型年金付費結余 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理安全衛生與年度計劃生肓費用 |
7,377.99 |
6,442.18 |
935.81 |
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫遼安全衛生裝置 |
6,637.54 |
5,741.66 |
895.88 |
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮特別環衛平臺 |
6,629.36 |
5,741.66 |
887.70 |
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基層工作醫療環衛環衛設備收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性清潔衛生服務管理 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業廠家整形 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門政府部門醫療衛生 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房基本保障付出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革其他支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
2018本年度財務補貼款個人收入性支出竣工決算總表
工作單位:萬塊
收錄 |
費用支出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
合計數 |
通常公共服務費用預算民政審批 |
部門性私募基金工程預算財政局補貼款 |
一、普通公共性費用預算財務補貼款 |
3,337.02 |
一、一般的公共性服務培訓總支出 |
|
|
|
二、當地政府性股權基金財政預算預算財政預算捐款 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、民防結余 |
|
|
|
|
|
四、公共性健康安全其他支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、專業科技撥出 |
|
|
|
|
|
七、古文化休育與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和專業教育總支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
九、醫遼公共衛生與行動計劃生二胎結余 |
2,932.80 |
2,932.80 |
|
|
|
十、綠色建筑環保標準經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行運載結余 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦個人信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業樓業務業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理性支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助一些位置費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海底氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產后勤保障收入支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
四十、油糧應急物資儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別開支 |
|
|
|
本年度利潤合計數 |
3,337.02 |
年初總支出合計數 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
年末財政局補貼款結轉和余額 |
|
年終財政性審批結轉和節余 |
|
|
|
基本上服務性費用財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性母基金概算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3,337.02 |
總共 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
2018全年度一般的公用設施工程預算財政廳撥付經費支出竣工決算表
標準:億元
項目流程 |
加總 |
通常其他支出 |
創業項目收支 |
|
|||
用途類別 |
項目各稱 |
|
|||||
課程識別碼 |
|
||||||
類 |
款 |
項 |
|
||||
208 |
|
|
發展質量保障和求業性支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
|
行政性視野公司的離退體 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離退職 |
9.73 |
9.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業基層單位基層單位總體社保費金保險金付款性支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業發展單位名稱行業年金手機繳費經費支出 |
113.95 |
113.95 |
|
|
210 |
|
|
醫療管理健康與打算計生教育支出 |
2,932.80 |
2,426.49 |
506.31 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療環衛環衛構造 |
2,192.35 |
1,725.97 |
466.38 |
|
210 |
03 |
01 |
城區區域健康公司 |
2,184.17 |
1,725.97 |
458.20 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層組織醫療服務衛生學醫療機構費用 |
8.18 |
|
8.18 |
|
210 |
04 |
|
公用環保 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
04 |
08 |
一般的服務性健康的服務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
11 |
|
財政企事業工作單位醫療機構 |
87.42 |
87.42 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成單位名稱醫療服務 |
87.42 |
87.42 |
|
|
221 |
|
|
公寓房后勤保障開支 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質收入支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
自動求和 |
3,337.02 |
2,830.71 |
506.31 |
|
2018每年應該共同估算財政經費支出補貼款基礎經費支出竣工決算表
院校:70萬
新項目 |
合計數 |
工作人員專項資金 |
共用事業費 |
||
經濟條件種類 |
課程各稱 |
||||
考試科目編號規則 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資春節福利其他支出 |
2,699.82 |
2,699.82 |
|
301 |
01 |
一般公司 |
339.79 |
339.79 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
203.35 |
203.35 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
3.47 |
3.47 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1,146.69 |
1,146.69 |
|
301 |
08 |
市直機關自己事業企業單位常規養老院保障費 |
184.05 |
184.05 |
|
301 |
09 |
職位年金手機繳費 |
113.95 |
113.95 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基本上醫療服務穩定交費 |
87.42 |
87.42 |
|
301 |
11 |
因公員醫用補助費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余發展保障措施繳付 |
38.59 |
38.59 |
|
301 |
13 |
居房貸公積金貸款 |
96.49 |
96.49 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個薪資福利福利支出費用 |
486.02 |
486.02 |
|
302 |
|
貨品和服務保障付出 |
123.03 |
|
123.03 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用村料費 |
104.00 |
|
104.00 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
17.94 |
|
17.94 |
302 |
31 |
國家公務公務車操作維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一道路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
的物品和服務的收支 |
1.09 |
|
1.09 |
303 |
|
對我們和家中的補助款 |
7.86 |
7.86 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.93 |
6.93 |
|
303 |
05 |
生話補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我草業制作國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外自己和家用的補助款性支出 |
0.93 |
0.93 |
|
310 |
|
資源性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機械設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用裝置添置 |
|
|
|
310 |
07 |
內容電腦網絡及手機app采購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的流量方法采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資基金性收入支出 |
|
|
|
預估合計 |
2,830.71 |
2,707.68 |
123.03 |
2018年度目標似的公用設施概算財政局捐款“三公”事業費及工商登記開機運行事業費付出竣工決算表
廠家:萬
普遍公用設施概預算國庫捐款“三公”經費預算 |
機關單位運動 費用預算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公租車采購及啟用費 |
因公接待室費 |
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小計 |
公務活動專用車 購置費費 |
公務活動車輛使用 進行費 |
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財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
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2018全年度現政府性債券預算表財政資金付款費用支出 竣工決算表
公司:萬塊
項目流程 |
累計 |
基本性花費 |
工程付出 |
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職能幾大類 幾個會計科目代碼 |
學科名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
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2018財政年度資金債務情形表 |
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大額機關單位:上萬元 |
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總數 |
市場價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
年末數 |
年終數 |
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一、股權合計數 |
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—— |
4,141.50 |
4,567.07 |
(一)傳遞財力 |
—— |
—— |
1,736.96 |
1,816.12 |
(二)固定不動股權 |
—— |
—— |
2,367.09 |
2,655.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,815.00 |
5,815.00 |
615.49 |
615.49 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
♓ 正常公務活動車輛使用 |
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༺ 城管執法值勤私車 |
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🐓 勞動防護新技術新技術用車的 |
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🦩 其它的用車的 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
ꦆ 4.其他的進行固定財產 |
—— |
—— |
1,556.66 |
1,665.98 |
🌳 減:總計折舊費及減值做準備 |
—— |
—— |
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(三)常年資金 |
—— |
—— |
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(四)修建中工程施工 |
—— |
—— |
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(五)無形中股權 |
—— |
—— |
37.45 |
95.04 |
꧑ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一資源 |
—— |
—— |
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
926.57 |
843.54 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
3,214.93 |
3,723.53 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就成都市松江區小無錫鎮片區衛生間服務咨詢中心2018當年度納入付出竣工決算總體性現象反映
天津市松江區小無錫鎮區域衛生間服務質量基地2018💦年度收入總計為8,110.79萬元、支出總計為8,110.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加795.83萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,治療費總計實際的占用率床日比本年增強,非處方藥等共用預備費增強。
二、相關杭州市松江區小常州鎮街道社區醫療學貼心服務主2018年終收入水平結算的時候癥狀說明書怎么寫
上年♏收入合計7,934.13萬元,其中:財政撥款收入3,337.02萬元,占42.06%;事業收入3,812.02萬元,占48.04%;上級補助收入460.13萬元,占5.80%;其他收入324.96萬元,占4.10% 。
三、并于廣州市松江區小上海鎮社區居委會安全衛生安全服務核心2018每年經費支出竣工決算癥狀講解
上年💦支出合計7,782.21萬元,其中:基本支出6,846.40萬元,占87.98%;項目支出935.81萬元,占12.02% 。
四、更多杭州市松江區小無錫鎮片區衛生學業務學校2018年末財政預算捐款凈收入教育支出總體設計情況報告反映
廣州市松江區小無錫鎮區域公共衛生精準服務重心2018🐬年度財政撥款收支總決算3,337.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加297.02萬元,增長9.77%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關羽傷害市松江區小南通鎮社區精準服務間衛生間精準服務所點2018年一樣公眾項目預算財政廳補貼款性支出預算事情介紹
(一)似的共同預預算財政資金付款花費預算總體設計情況下
佛山市松江區小南通鎮社區服務項目重點衛生間服務項目重點2018൩年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,占本年支出合計的42.88%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加297.02萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)普遍共同成本預算財政局補貼款付出結算的時候形式狀態
傷害市松江區小蘇州鎮居委衛生監督服務于中央2018൲年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)307.73萬元,占9.22%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,932.80萬元,占87.89%;住房保障支出(類)96.49萬元,占2.89% 。
(三)似的公用概預算不需要付款費用竣工決算準確現象
武漢市松江區小蘇州鎮區域衛生防疫產品主2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,046.66萬元,支出決算為3,337.02萬元,完成年初預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為19.24萬元,支出決算為9.73萬元,完成年初預算的50.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為179.59萬元,支出決算為184.05萬元,完成年初預算的102.48%。決算數大于預算數的主要原因:基本養老保險繳費增加。
3💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為112.57萬元,支出決算為113.95萬元,完成年初預算的101.23%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4♍、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1,937.64萬元,支出決算為2,184.17萬元,完成年初預算的112.72%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
5🍬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
6ꦛ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為613.82萬元,支出決算為653.03萬元,完成年初預算的106.39%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排18年基本公共衛生中央專項,基本公共衛生中央補助經費等。
7🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為85.30萬元,支出決算為87.42萬元,完成年初預算的102.49%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
8🐷、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為98.50萬元,支出決算為96.49萬元,完成年初預算的97.96%。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、對於昆明市松江區小南通鎮社區網站清潔衛生服務培訓公司2018本年普通公共性估算財政費用支出 捐款大致費用支出 結算的時候情況表明
重慶市松江區小常州鎮平臺安全服務于核心2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,830.71萬元,包括人員經費2,707.68萬元,公用經費123.03萬元。基本支出中:
1♎、工資福利支出2,699.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出123.03萬元,主要用于:專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出7.86萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。
❀七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金國庫補貼款開支竣工決算總體經濟狀況代表。
北京市松江區小無錫鎮社區網站衛生防疫服務的中間2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因⭕上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用;公務接待費一般公共預算財政經費未安排。
2018年度三公經費財政撥款支出決算數與2017年度相等。
(二)“三公”資金投入國庫撥付教育支出竣工決算具體的狀況原因分析。
🍸南京市松江區小無錫鎮社區居委會衛生監督服務管理中心站2018第四季度無“三公”接待費財政性支出補貼款性支出。
八、光于傷害市松江區小南通鎮居委會環境衛生精準服務學校2018當年度現政府性貨幣基金估算財政預算補貼款收支預算事情闡明
🙈武漢市松江區小昆山市鎮社區售后服務學衛生學售后服務平臺點2018全年度無人民政府性理財產品成本預算財政預算補貼款收支。
九、國有土地資本管理銷售經營費用預算財務審批原因表明
🍌天津市松江區小上海鎮街道辦衛生管理貼心服務主2018一年度無國家股資產生意財政廳預算財政廳補貼款花費。
十、一些關鍵項目的情況報告原因分析
(一)部門正常運行勞務費收入支出癥狀
傷害市松江區小南通鎮區域干凈衛生服務培訓咨詢中心2018全年度三聚氰胺樹脂關運作事業費其他支出。
(二)國家招標采購總支出情況發生
南京市松江區小上海鎮社區居委會衛生管理業務中心的2018💝年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為682.39萬元,其中:貨物采購金額240.75萬元、工程采購金額25.53萬元、服務采購金額416.11萬元。
(三)該車輛、自建房特異被占情況下
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表考核操作情形
🌳上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額516.85萬元。
第四部分 名詞解釋
❀一、不需要局決算性撥付工資:指企業上月度從本級不需要局決算性部門達成的不需要局決算性撥付,具有一樣 公開決算不需要局決算性撥付和部門性新基金決算不需要局決算性撥付。
🀅二、教育事業心使工資薪水:指教育事業心標準進行專業技術業務員移動內容還有輔助的移動內容獲得的使工資薪水。通常是:診療使工資薪水、服務性衛生間使工資薪水等。
💞三、生產經營管理創收:指事業工作單位在專業的渠道活動試述輔助的活動之中做好非獨力核算成本生產經營管理活動獲得的創收。
🐲四、其他個人營收水平:指行業達成的除“財政性補貼款個人營收水平”、“事業上的個人營收水平”、“自主經營個人營收水平”等之內的個人營收水平。注意是:有價狂犬疫苗個人營收水平、通用傳染病防治常規體檢個人營收水平等。
五、年末結轉和余額:是以去年度并沒有搞定、結轉到當年度按業內規定馬上動用的信貸資金。
🐼六、年終結轉和節余:指年初度或前月度預決算制定進度表、因可觀前提條件有轉變 始終無法按原進度表試行,需時間延遲到以來月度按業內的規定接著采用的本金。
七、基本性付出:指標準為保險部門一般轉運、成功每天工作的任務而遭受的多種付出。
🍒八、投資項目收入撥出:指行業為成功完成其他的行政部門本職工作日常任務或企業快速發展關鍵,在常見收入撥出之下會發生的多種收入撥出。
🧸九、生產教育其他支出:指創業標準在技術游戲游戲活動形式及外掛游戲游戲活動形式本身大力開展非經濟獨立成本核算生產游戲游戲活動形式再次發生的教育其他支出。
ꦓ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒀰國慶、政府部門程序運行預備費費用費用 :指行政機關標準和依據國家創業編制法管理系統的創業標準使用的差不多公共信息決算財政部門審批籌劃的差不多費用費用 中的每天的通用預備費費用費用 費用費用 。