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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發部事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市五 康服專科醫院

2019一年度竣工決算

 


目  錄

 

首位一些 東莞市5康復護理醫院口腔科概述

一、主要功能

二、組織組織機構成

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、個人收入花費竣工決算總表

二、利潤結算的時候表

三、總支出預算表

四、財政性付款效益開支結算的時候總表

五、一樣共公費用財政預算撥付開支部門預算表

六、正常通用預竣工決算財政預算補貼款大多花費竣工決算表

七、通常情況公共性概預算民政捐款“三公”事業費及工商登記行駛事業費教育支出部門預算表

八、縣政府性貨幣基金概預算財務補貼款性支出部門預算表

九、財產流動負債的記錄表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

第五位置 形容詞理解


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、常見主要職責

以康復治療臨床醫學界、中老年人臨床醫學界、建康體檢報告作為主,并加上內內科等許多種的服務。

二、醫院設有

🉐通過出現崗位責任制,濟南市五 術后康復醫院口腔科設6個增設組織 ,收錄:辦公場所室、資金科、醫務科、保護部、綜和得到保障科、有效防范調養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019當年度工資費用預算總表

政府部門:百萬元

收入來源

花費

工作

部門預算數

好項目

預算數

一、正常公用估算財務審批收入水平

2870.52

一、基本公開精準服務其他支出

 

二、當地政府性貨幣基金項目預算財務付款納入

 

二、外交關系付出

 

三、上一級補助費收益

 

三、飲水機花費

 

四、教育事業營收

6321.93

四、公眾健康付出

 

五、開工資

 

五、教育培訓性支出

 

六、附屬醫院部門上交納入

 

六、小學科學能力其他支出

 

七、許多個人收入

160.83

七、古文化與旅游行業球場與傳煤費用

 

 

 

八、社會生活后勤保障和找工作收入支出

661.38

 

 

九、清潔衛生健康的花費

8367.33

 

 

十、節水綠色環保付出

 

 

 

11、成鄉社區網站收支

 

 

 

十三、農業和林業水其他支出

 

 

 

13、客運搬家其他支出

 

 

 

十四、的資源地質勘察消息等付出

 

 

 

十八、工商業安全酒店業等費用支出

 

 

 

第十五、金融服務費用支出

 

 

 

二十七、捐助另外的省市性支出

 

 

 

十七、很自然教育資源海洋環境天氣等經費支出

 

 

 

19、自建房后勤保障其他支出

 

 

 

20、油糧防汛物資存量收入支出

 

 

 

二十一國慶、洪澇有效預防及緊急安全管理費用支出

 

 

 

二第十二、某些撥出

 

當年度使收入總金額

9353.28

本年度費用支出 自動求和

9028.71

用事業上基金投資改正結余差額

 

節余安排

344.55

期初結轉和節余

121.36

半年度結轉和余額

101.38

共計

9474.64

合計

9474.64


2019全年度工資結算的時候表

企業單位:W

好項目

當年度納入預估合計

財政預算撥付收入水平

領導補貼金創收

創業收錄

經驗個人收入

所屬公司繳納薪資

各種利潤

功能分類
科目編碼

科目必公司名稱

預估合計

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

社會中服務和擇業其他支出

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業上計量單位離養老

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業標準標準離提前退休

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

市直機關事業有成標準幾乎醫療安全金安全交款結余

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關自己事業組織事業年金付費付出

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生建康收入支出

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

公校專科醫院

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

融合醫阮

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

另外專升本醫院

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  別的醫的醫院付出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企業發展機構醫療器械

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  創業行業醫治

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019每年支出費用預算表

廠家:萬美元

項目流程

當年度費用支出 預估合計

總體撥出

創業項目結余

上交國家上司開支

經營管理其他支出

對復屬組織補助金教育支出

功能分類
科目編碼

會計分類標題

自動求和

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

市場經濟切實保障和學生就業付出

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

財政衛生公務員名稱離提前退休

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

企業發展公司的離養老金

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

部門事業性機構基本上醫養金穩妥交費性支出

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業政府部門新職業年金繳納費用費用

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況良好教育支出

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

私立醫院醫生

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

融合專科醫院

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

其它的醫生醫生

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  的公立三甲大醫院大醫院費用支出

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

行政管理事業有成機構整形

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  事業上企事業單位編制醫療保健

205.11

205.11

 

 

 

 


2019本年度財政經費支出補貼款薪資收入經費支出竣工決算總表

部門:千元

利潤

費用支出

創業項目

結算的時候數

投資項目

合計數

通常情況公共信息工程預算財政局撥付

部門性資金概算財政資金付款

一、一半公益性財政預算預算財政預算付款

2870.52 

一、似的公共業務業務性支出

 

 

 

二、區政府性私募基金決算不需要捐款

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、公共服務人身安全付出

 

 

 

 

 

五、培育經費支出

 

 

 

 

 

六、完美科技結余

 

 

 

 

 

七、藝術國內旅游體育乒乓球與文化傳播收支

 

 

 

 

 

八、社會存在后勤保障和就業機會開支

 661.38

 661.38

 

 

 

九、干凈健康保健開支

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、安全安全支出費用

 

 

 

 

 

國慶、新農村區域性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、交行搬家收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源探礦信息查詢等支出費用

 

 

 

 

 

十六、商務業務業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控其他支出

 

 

 

 

 

十八、支援別的東南部費用

 

 

 

 

 

18、自然而然資源海洋環境氣象條件等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保障機制花費

 

 

 

 

 

四十、油糧東西產出總支出

 

 

 

 

 

二11、傷害防治法及應急響應工作撥出

 

 

 

 

 

二第十二、其它的花費

 

 

 

年初盈利合計數

2870.52 

當年度費用支出 總金額

 2879.10

 2879.10

 

本年財政預算審批結轉和余額

27.96 

歲末財政局撥付結轉和節余

   19.38

   19.38

 

一、通常情況公眾概算民政付款

27.96 

 

 

 

 

二、以政府性股票基金費用財政性捐款

 

 

 

 

 

合計

2898.48 

總結

    2898.48

    2898.48

 

 


2019年般公開預算表財務付款收支預算表

公司:萬塊人民幣

品牌

預估合計

核心開支

項目流程收支

基本功能等級分類

題目編碼查詢

科目必名稱

208

 

 

社會存在有效保障了和大學生就業收支

661.38

661.38

 

208

05 

 

財政衛生事業部門離退休年齡

661.38

661.38

 

208

05

02 

企業院校離養老金

46.23

46.23

 

208

05

05 

行政方事業發展方幾乎養老服務金保險服務網上繳費性支出

403.50

403.50

 

208

05

06

機關標準工作標準職業技能年金激費費用

211.65

211.65

 

210

 

 

衛生監督安全健康支出費用

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

公立學校診所

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

綜合評估專科醫院

87.53

 

87.53

210

02

08

別大專青島博士整形醫院醫院

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  一些名辦診所經費支出

12.83

 

12.83

210

11

 

行政部門教育事業企業單位醫療服務

205.11

205.11

 

210

11

02

  事業性標準醫療保障

205.11

205.11

 

累計數

2879.10

2472.34

406.76

 


2019每年平常服務性竣工決算財政廳捐款常見總支出竣工決算表

  單位名稱:萬塊

產品

累計數

員專項資金

公用設施經費支出

生活類別

學科編號規則

幾個會計科目標題

301

 

年終獎金發福利教育支出

2426.11

2426.11

 

301

01

  差不多月工資

643.87

643.87

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

240.31

240.31

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核月薪

149.82

149.82

 

301

08

企企業公司企業公司差不多頤養天年保險行業付款

499.10

499.10

 

301

09

職業選擇年金交款

238.67

238.67

 

301

10

工作人員基本的醫療機構保險公司繳付

278.51

278.51

 

301

11

公務活動員醫院補貼費繳付

 

 

 

301

12

許多發展質量保障手機繳費

38.31

38.31

 

301

13

住宅房公積金貸款

174.25

174.25

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  某些的薪資春節福利收支

163.27

163.27

 

302

 

品牌和工作撥出

46.23

 

46.23

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續約

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管監管費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  常用資料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  使用助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  下令讓相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

 

 

 

302

29

  社會福利費

46.23

 

46.23

302

31

  公務活動使用車加載維系費

 

 

 

302

39

  另外的交通運輸費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加加盟費

 

 

 

302

99

  另一個各種商品和售后服務費用

 

 

 

303

 

對各人和家里的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

每個人水產業制作津貼

 

 

 

303

99

  各種對個體戶和工作生活的補貼費

 

 

 

310

 

基金性總支出

 

 

 

310

02

  工作機器設備購入

 

 

 

310

03

  常用裝備購買

 

 

 

310

07

  數據信息線上及app購進不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛購置費

 

 

 

310

19

  其它鐵路交通專用工具折舊費

 

 

 

310

21

  古建筑和擺放品折舊費

 

 

 

310

22

  有形財力租賃費

 

 

 

310

99

  各種金融資本性收入支出

 

 

 

總金額

2472.34

2426.11

46.23

 


2019每年平常公眾概預算財政預算撥付“三公”資金及部門運作資金費用竣工決算表

院校:十萬

通常情況下通用成本預算財政資金捐款“三公”專項資金

機構運作

資金結算的時候數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛租賃費及加載費

公務活動接待廳費

小計

國家公務車輛租賃

租賃費費

國家公務租車

自動運行費

預算表數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

概算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019年中現政府性新基金結算的時候不需要付款撥出結算的時候表

公司:萬是

創業項目

加總

常見費用

品牌收入支出

功能模塊劃分類別

課程編號規則

學科名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度財力債務環境表

 

 

額度機關單位:萬塊

 

的數量

實用價值

年末數

年底數

年終數

歲末數

一、財力加總

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)分子運動資本

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)固定的財力

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

🅷                2.公用機械設備(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

▨                     這其中:(1)此車(輛)

1

1

 31.10

31.10

🌟                                 普遍公務接待車輛租賃

 

 

 

 

🦩                                 綜合執法交警執法車輛

 

 

 

 

🍌                                 特總專業性工藝專車

 

 

 

 

🎶                                 別的私車

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.一些加固股權

——

——

253.70

241.17 

﷽        減:累積計提折舊及減值做好準備

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)長遠股份權加盟

——

——

 

 

   (四)長久的債卷投資者

——

——

 

 

   (五)待建工業

——

——

  30.88

0 

   (六)隱形財產

——

——

 367.42

467.82 

🦩        減:積累攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)的房產

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

 762.25

439.75 

三、凈基金總計

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、相對于上海市第五康復醫院2019年終工資撥出竣工決算總的情況就說明

傷害市第三步復原的醫院2019💟年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、介紹滬市第七康復治療醫阮2019半年度納入竣工決算環境說

上年💯收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、有關成都市市然后康復站大醫院2019季度費用預算情況解釋

上年🍸支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、相對于傷害市五 康復站的醫院2019年末財政廳審批工資收入撥出綜合癥狀闡明

杭州市五康服專科醫院2019💮年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、相關東莞市第七復健門診2019年末尋常共同項目預算財政預算撥付結余預算情況下講解

(一)大部分公益性概算財政廳補貼款其他支出結算的時候總的情況發生

西安市第九康復訓練醫院醫生2019✃年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)通常癥狀公用估算國庫撥付教育支出竣工決算格局癥狀

昆明市五、復健醫院2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)通常情況發生下共公項目預算財政部門捐款經費支出部門預算明確情況發生

天津市第二康復治療門診2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1♏、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2🌸、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3🔯、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4🙈、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5ꦗ、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6🦩、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7🔴、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、管于沈陽市第十五痊愈醫院門診2019第四季度主要服務性項目預算財政結余審批主要結余竣工決算情形表明

深圳市5、康服門診2019🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1🍨、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、關干西安市第二十康服門診2019每年基本公益性估算不需要捐款“三公”預備費撥出預算癥狀說明怎么寫

成都市第三步康服的醫院2019年中無“三公”專項經費財政資金撥付撥出。

八、針對南京市第十康復護理門診2019每年政府辦公室性債卷概預算財政局付款收入支出預算現狀說

南京市市5治愈醫療機構2019財務年度無國家性私募基金預算表財務審批費用支出 。

九、公有資產管理生產財政部門預算財政部門補貼款具體情況介紹

天津市市第四康復治療醫院2019本年度無國有控股金融資本生產項目預算財務撥付費用。

十、某個很重要相關事宜的前提講解

(一)國家機關執行經費費用費用情況發生

鄭州市然后康復站醫院醫生2019財政年度高分子關運動資金投入收支。

(二)國家招標采購撥出實際情況

南京市第十五術后康復三甲醫院2019ꦐ年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)維修、自建房特殊性霸占情形

1、小車

🐠截止目前2019年12月31日,北京市5、復原醫療機構通用機動車1輛,中間,其余專用車1輛(無庫存商品保障措施市里危險機關的通常情況公務接待專車)。

2、屋房

濟南市第十五復健專科醫院2019每年無自建房特殊的暫用情況報告解釋。

(四)費用考核工作管理情況

東莞市五、康復治療門診2019꧅年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、民政預算表表付款效益:指廠家上本年從本級民政預算表表部位擁有的民政預算表表付款,例如常見公共性預算表表民政預算表表付款和國家性基金投資預算表表民政預算表表付款。

𒅌二、事業薪資收入水平:指事業的單位積極開展專業技術國際業務的話動以及其助手的話動達到的薪資收入水平。

🦹三、營業年收入來源:指參公廠家在專業性服務行為以至于輔助器行為外面發展非孤立結算營業行為獲得的年收入來源。

四、其它的薪資:指企業完成的除“財政局審批薪資”、“創業薪資”、“運作薪資”等除外的薪資。

五、年終結轉和盈余:就是指上一年度從未完全、結轉到當年度按關干法律法規持續適用的資本。

🦋六、歲末結轉和余額:指年初度或此前2020年費用預算具體安排、因相對主義前提發生變換尚未按原計劃書施行,需延遲時間到后來2020年按關干設定再次用到的信貸資金。

🌃七、主要其他性支出:指公司為得到保障中介機構健康運行業務、到位日常化運行人物而引發的各種其他性支出。

♍八、樓盤經費費用支出費用 :指企業單位為成功完成某的行政性運行釣魚任務或企業成長 受眾,在主要經費費用支出費用 囿于進行的基本經費費用支出費用 。

ꩲ九、管理支出費用費用:指事業方在非常專業運動及助手運動外面大力開展非單獨賬務處理管理運動再次發生的支出費用費用。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧸五一、行政部門企業行駛資金投入工程預算:指行政部門企業和參考公務接待員法控制的創業企業的使用通常情況通用工程預算財政預算撥付設置的根本花費中的日常化通用資金投入工程預算花費。

 

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