米乐官网网页版

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/精神上的衛生防疫核心
2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發布公告用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區精神實質衛生情況中心站

2018全年度部們結算的時候

 

 

 


目  錄

 

首先部門 杭州市松江區進取精神安全衛生核心簡況

一、常見職能作用

二、部門設有

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、純收入收入支出竣工決算總表

二、工資部門預算表

三、性支出竣工決算表

四、財政資金付款收益付出預算總表

五、通常情況公共性成本預算不需要付款花費部門預算表

六、尋常公用設施預結算的時候財政收支補貼款常見收支結算的時候表

七、基本共同部門預算財政部門付款“三公”勞務費預算及政府部門正常運作勞務費預算開支部門預算表

八、縣政府性貨幣基金估算財政預算撥付開支結算的時候表

九、財產負債率癥狀表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第三位置 名稱釋義

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   基本行政職能

💟松江區理念環境清潔重心是理念環境清潔專科學校寵物醫院,通常從事于理念病正規正規的性、理念治愈正規正規的性、片區防控正規正規的性、臨床緩解實踐心理健康正規正規的性的就診控制;麻醉師科(限升級電痙攣控制);藥學考驗科:臨床緩解實踐體液、血管正規正規的性、臨床緩解實踐微生態學學正規正規的性、臨床緩解實踐物理化學考驗正規正規的性、臨床緩解實踐免疫抗體、血清學正規正規的性;藥學攝像科等就診正規正規的性;安全提供服務根本宗旨是盡心盡職盡責為我區各縣鄉鎮的理念病人者安全提供服務,確保即使控制,增進防冶,建立完善數據統計崗位。

二、醫院配置

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有組織,比如:會議室室、總合確保科、醫政科、康復護理部、怎樣預防科、金融科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018半年度薪資開支部門預算總表

企業:萬余元

創收

收支

工程項目

竣工決算數

工程

部門預算數

一、財政部門補貼款工資

3640.94

一、般公用服務項目費用支出

 

  在這當中:政府部門性理財產品費用財務付款

2.71

二、外交活動性支出

 

二、上級領導補貼政策收入水平

 

三、國家安全收入支出

 

三、人事薪資收入

3959.92

四、服務性穩定花費

 

四、運作收錄

 

五、文化藝術培訓其他支出

0.10

五、附設方繳納收入水平

 

六、科學的技術設備結余

 

六、某個收入水平

454.24

七、文明體育用品與媒體支出費用

 

 

 

八、社會存在切實保障和就業創業其他支出

590.91

 

 

九、醫療公共衛生公共衛生與工作計劃孕育付出

6134.61

 

 

十、發展節能干凈干凈支出費用

 

 

 

五一、村鎮建設平臺收支

2.71

 

 

第十二、農林業水性支出

 

 

 

第十三、道路運輸管理開支

 

 

 

十四、教育資源堪探信息內容等開支

 

 

 

十四、商業樓精準制造業等費用

 

 

 

十五、金融科技支出費用

 

 

 

十六、協助另外城市支出費用

 

 

 

18、土地海洋資源形象等其他支出

 

 

 

第十九、房間得到保障教育支出

60.88

 

 

二十二、油糧工程物資存量總支出

 

 

 

二國慶、某些收入支出

 

當年度收入來源合計數

8055.10

當年度花費加總

6789.21

用事業上的母基金解決收入支出差額

 

盈余劃分

1116.68

期初結轉和節余

582.94

歲末結轉和盈余

732.15

總額

8638.04

共計

8638.04


2018第四季度納入竣工決算表

機構:萬是

樓盤

當年度收入來源加總

財政局付款納入

上司津貼營收

自己事業創收

經營者凈收入

付屬標準繳納收錄

另外工資收入

功能分類
科目編碼

科目表標題

自動求和

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

市場經濟切實保障和就業創業撥出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業有成標準離退居二線

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業有成企業基本的關于養老地產社保費費用交款付出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

基層單位事業基層單位基層單位崗位年金付款開支

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生監督與進度表生孩

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公校醫院門診

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

有精神病醫院醫生

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

通用衛生情況

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

重大項目公共信息干凈衛生工作方案

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突然發生共同清潔衛生時件救急正確處理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

其它公開衛生情況經費支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業有成工作單位醫療保障

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展企業單位醫療保健

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城市小區收支

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

省會城市根本裝置一體化費及使用專項計劃債務糾紛收錄規劃的花費

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

某些市政基本知識配制一體化費配備的結余

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房確保收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改善收支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度收入支出竣工決算表

計量單位:萬的大寫

好項目

年初經費支出累計

一般結余

工作經費支出

繳納上家經費支出

自主經營教育支出

對附屬企業補貼政策費用支出

功能分類
科目編碼

課程和科目品牌

合計數

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

學前教育總支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

其它的文化藝術培訓教育支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

另一個育兒教育開支

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

中國社會保險和大學生就業總支出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

財政教育事業機構離退休之

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業上的標準大致給養老安全交款收支

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關人事基層單位的職業年金繳納開支

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

整形環保與策劃生二胎

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院口腔科

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

思想病寵物醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公共性環境衛生

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

重大項目公用設施環保專業

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

緊急救援預案服務性醫療衛生慘案緊急救援加工處理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

另一個公用安全衛生費用支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

財政工作單位名稱社區醫療

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

企事業機關單位治療

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

成鄉居委會總支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

省份基本條件基本設施生活設施費及各自督查通知財產營收按排的收入支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

各種大城市理論知識安全設施配備費設置的其他支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

房產保駕護航總支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

房間改革創新收支

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年財政付出捐款薪水付出預算總表

工作單位:萬美元

效益

花費

頂目

部門預算數

產品

加總

一般的公共信息費用預算財政預算付款

鎮政府性資金財務預算財務補貼款

一、大部分公開成本預算財務捐款

3638.23 

一、通常通用產品費用

 

 

 

二、以政府性債卷預算表財政預算付款

2.71 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、中國國防總支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全防護總支出

 

 

 

 

 

五、幼教開支

 0.10

 0.10

 

 

 

六、合理技能費用

 

 

 

 

 

七、學歷體育文化與文化其他支出

 

 

 

 

 

八、世界的保障和出去上班收支

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫療學衛生學與年度計劃養育費用

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、環保健康環保健康收入支出

 

 

 

 

 

五一、城市街道社區性支出

 2.71

 

2.71 

 

 

十三、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

十五、交通出行車輛撥出

 

 

 

 

 

十四、的資源地質勘察圖片信息等教育支出

 

 

 

 

 

第十三、商務服務的業等費用支出

 

 

 

 

 

16、財務支出費用

 

 

 

 

 

十六、救助另外東南部支出費用

 

 

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣象條件等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅保障措施收支

 60.88

60.88 

 

 

 

20、調味品工程設備與物資的產出撥出

 

 

 

 

 

二11、各種撥出

 

 

 

當年度工資預估合計

3640.94 

當年度花費累計

3556.74 

3554.03 

 2.71

年末財政局捐款結轉和節余

537.26 

年底財務撥付結轉和余額

621.46 

621.46 

 

      尋常公用設施成本預算財政局撥付

537.26 

 

 

 

 

      現政府性股權基金工程預算財政廳付款

 

 

 

 

 

總金額

4178.20 

總結

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018年終尋常服務性概算國庫付款費用結算的時候表

企事業單位:多萬元

建設項目

總計

基本的性支出

投資項目支出費用

功能表劃分類別

幾個會計科目代碼

幾個會計科目稱呼

205

 

 

幼教花費

0.10

 

0.10

205

99

 

的教肓教育支出

 

 

 

205

99

99

任何教學支出費用

0.10

 

0.10

208

 

 

社會性服務保障和畢業生就業教育支出

590.91

590.91

 

208

05

 

行政管理教育事業企業單位離退休年齡

590.91

590.91

 

208

05

05

行政機關衛生事業企業單位根本養老生活保障付款結余

415.27

415.27

 

208

05

06

行政公司的企業公司的工作年金激費收入支出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫治衛生間與規劃懷孕

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

醫醫院口腔科

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精力病醫院門診

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

共同衛生管理

190.62

 

190.62

210

04

09

非常大的服務性干凈專向

165.40

 

165.40

210

04

10

突發行為的公共性清潔衛生行為急救治理

15.22

 

15.22

210

04

99

另一個公開衛生學教育支出

10.00

 

10.00

210

11

 

政府部門事業心公司醫學

208.58

208.58

 

210

11

02

企事業單位考試名稱整形

208.58

208.58

 

221

 

 

公寓房擔保支出費用

60.88

60.88

 

221

02

 

自建房深化改革費用支出

60.88

60.88

 

221

02

01

房間個人住房公積金

60.88

60.88

 

總計

3554.03

2964.21

589.82

 


2018半年度常見公用設施概預算財政廳撥付關鍵花費部門預算表

  方:來萬

新項目

總計

考生資金投入

共用經費預算

城市發展等級分類

學科商品代碼

課程種類

301

 

很大打工族薪資副利總支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  主要待遇

445.86

445.86

 

301

02

  經費補貼費

257.99

257.99

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  績效評價月薪

1385.93

1385.93

 

301

08

企業自己事業企業大多頤養天年安全費

415.27

415.27

 

301

09

職業類型年金網上繳費

175.64

175.64

 

301

10

人常規醫藥商業險激費

208.58

208.58

 

301

11

公務活動員醫治補助費繳納費用

 

 

 

301

12

另一個市場保護繳納

 

 

 

301

13

住宅房社保公積金

60.88

60.88

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另一年薪特權結余

 

 

 

302

 

商品價格和工作經費支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安處理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)保險費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  轉用成本費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  常用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委派業務部費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務接待私家車自動運行維保費

 

 

 

302

39

  其他的交通網加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加雜費

 

 

 

302

99

  其它的淘寶寶貝和精準服務費用

 

 

 

303

 

對每個人和婚姻的政府補貼

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  現在的生活補貼金

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼費

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

個人的漁業研發補貼款

 

 

 

303

99

  相關個人賬戶和的家庭的補貼政策付出

1.55

1.55

 

310

 

投資基金性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公機器設備購入

 

 

 

310

03

  用機械設備購進

 

 

 

310

07

  新信息平臺上及軟件下載采購升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用購進

 

 

 

310

19

  其它交通銀行工具軟件新購

 

 

 

310

22

  神圣股權購入

 

 

 

310

99

  一些投資者性其他支出

 

 

 

總計

2964.21

2964.21

 

 


2018當年度一樣 公共信息估算財政部門捐款“三公”專項費用及機構運轉專項費用其他支出部門預算表

基層單位:余萬元

通常情況公用預決算財政預算撥付“三公”費用

政府部門正常運行

金費預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

公務接待用車的購進及正常運作費

國家公務接受費

小計

因公小二租車

采購費

國家公務用車的

正常運作費

工程預算數

預算數

決算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♏注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018本年政府機關性資金預算表財政資金撥付結余竣工決算表

機構:萬美金

產品

自動求和

根本收入支出

建設項目付出

基本功能劃分

會計科目識別碼

會計分類標題

212

 

 

成鄉街道總支出

2.71

 

2.71

212

13

 

城市地區基礎條件安全設施服務設施費及相對應的專項督查債權債務個人收入制定計劃的費用

2.71

 

2.71

212

13

99

同一地區基礎條件油煙凈化器生活設施費籌劃的經費支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

合計數

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度股本債務現狀表

 

 

刷卡金額廠家:萬美金

 

需求量

實用價值

年終數

歲末數

期初數

年尾數

一、財產總金額

——

——

5240.26

6250.46

   (一)流chan股權

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)進行固定固定資產處置

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

♛                          通常情況下公務接待小二租車

 

 

 

 

♓                          執法監督巡邏出行

 

 

 

 

🌞                          特種作業專科枝術私車

 

 

 

 

♌                          另一個買車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🎉               4.任何進行固定房產

——

——

277.32

280.64

ꦉ        減:積累攤銷及減值做好準備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)太久投資費用

——

——

 

 

   (四)開建過程中

——

——

 

2.71

   (五)無型財力

——

——

 

 

𓃲        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的財力

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

899.56

728.94

三、凈房產預估合計

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園天津市市松江區奉獻精神干凈咨詢中心2018當年度收錄費用預算總體性現狀說明怎么寫

鄭州市松江區精神實質環保平臺2018♓年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、更多沈陽市松江區理念衛生學公司2018年度目標盈利結算的時候原因代表

年初💝收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、管于南京市松江區精神是什么健康管理中心2018全年教育支出結算的時候情況下說明怎么寫

上年🐻支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、并于昆明市松江區精神力量清潔衛生公司2018第四季度財政局補貼款工資花費整體來說狀態闡述

沈陽市松江區進取精神衛生情況中央2018🐭年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、有關南京市松江區有精神干凈管理中心2018年通常狀況下公益性估算財政部門撥付撥出預算狀況講解

(一)常見公共性結算的時候財政教育支出審批教育支出結算的時候總體目標具體情況

南京市松江區精神實質衛生監督重心2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)普遍共公估算財政預算補貼款收入支出結算的時候格局的情況

天津市松江區的精神環境衛生中心站2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)般服務性國庫預算國庫審批其他支出結算的時候實際現象

西安市松江區精氣神健康中心點2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1🦩、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫疔清潔與工作規劃生小孩(類)市立青島博士整形醫生醫生(款)精神狀態病青島博士整形醫生醫生(項)注意用做:正在職場在職員工的待遇好處經費經費支出、商品信息工作經費經費支出、撫恤金、工作及醫療保障主設備置辦、𒅌資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6𝓀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7ꦗ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8𒁏、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9🐈、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、有關于重慶市松江區精神上的環保中間2018年正常公開概預算財政預算補貼款通常支出費用結算的時候的申請報告怎么寫

武漢市松江區精氣神安全衛生中心站2018༒年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1💛、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

佛山市松江區精力公共衛生管理中心2018月度無“三公”資金投入不需要付款其他支出。

(一)“三公”資金投入財務補貼款費用預算總體經濟條件解釋。

濟南市松江區精神力量衛生情況心中2018半年度無“三公”接待費不需要撥付撥出。

(二)“三公”勞務費財政性補貼款其他支出部門預算明確具體情況講解。

昆明市松江區精神實質清潔衛生中心點2018每年無“三公”接待費財務捐款費用。

八、關羽深圳市松江區意志衛生學核心2018年現政府性理財產品費用預算財政資金付款性支出竣工決算情況發生表示

昆明市松江區進取精神衛生學中2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

ꦫ城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、公有資本銷售費用財政資金撥付癥狀原因分析

北京市松江區信念干凈衛生心中2018第四季度無國企資本公司營運工程預算財政預算補貼款付出。

十、各種非常重要重大事項的條件詳細說明

(一)部門運營專項資金收支情況下

南京市松江區有精神環衛公司2018一年度有機物關運轉專項資金收支。

(二)市政府招標計劃費用問題

深圳市松江區思想干凈重心2018♎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)車、住宅特別占用率時候

滬市松江區奉獻精神健康核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價管理系統條件

🌠上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🍸,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🐽一、民政估算支出局性捐款收入水平:指企業本半年度度從本級民政估算支出局性相關部門作為的民政估算支出局性捐款,其中包括應該公共服務估算民政估算支出局性捐款和以政府性母基金估算民政估算支出局性捐款。

ﷺ二、事業性心薪資:指事業性心基層單位展開專業化銷售的行為以及其輔佐的行為確認的薪資。最主要是:醫療保健薪資等。

🦂三、合作生意個人薪資收入:指事業企行政單位企行政單位在專門保險業務行為和氧化硅行為之上開展調研非經濟獨立記帳合作生意行為具有的個人薪資收入。

🔯四、同一創收:指計量單位認定的除“財政資金捐款創收”、“人事創收”、“運作創收”等本身的創收。重要是:學校食堂創收、貸款利息創收等。

五、當年度結轉和余額:就是指去年度還未完整、結轉到當年度按有關的信息相關規定繼讀采用的費用。

ജ六、歲末結轉和盈余:指當全年或十年前年工程預算分配、因主觀要求發生的發展不了按原工作計劃頒布,需廷遲到然后年按相關的明文規定已經的使用的錢。

🧸七、基本性總收入支出:指公司的為維護醫療機構一般運行業務、完整規章制度操作釣魚任務而發生的的那項總收入支出。

🌸八、的項目經費教育教育支出:指企工作單位為做好某一的行政管理上班級任務或工作壯大夢想,在基本性經費教育教育支出之上發生的幾項經費教育教育支出。

🉐九、營業性付出:指事業心廠家在專業的移動及協助移動認知能力積極開展非獨特結算營業移動再次發生的性付出。

🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌國慶、行政處理機構程序運行專項資金:指行政處理機構和參照物公務活動員法處理的事業上的機構操作通常情況下公共服務概算財務補貼款讓的常見收支費用中的生活公用設施專項資金收支費用。

 

kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 米乐官方网页登录 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站