滬市松江區奉獻精神清潔中
2019一年度部門預算
目 錄
一有些 天津市松江區意志清潔衛生機構慨況
一、包括管理職能
二、醫院軟件設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、凈收入總支出部門預算總表
二、凈收入竣工決算表
三、花費竣工決算表
四、財政局捐款年收入花費部門預算總表
五、一般來說共公成本預算財政廳審批教育支出預算表
六、尋常共公工程預算財政性捐款最基本總支出結算的時候表
七、似的公共信息費用預算國庫付款“三公”經費預算撥出及部門進行經費預算撥出撥出部門預算表
八、政府性性私募基金結算的時候財政廳補貼款費用支出 結算的時候表
九、資本債務原因表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第4部門 動詞回答
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、基本職權
🎉蘇州市松江區心情食品健康中間是心情食品健康專科大學醫療機構,常見考證掛靠心情病職業、心情康服職業、社區居委會有機廢氣職業、臨床藥理實踐實驗護理撿驗心理活動職業的原因醫療;局部介入科(限處理電全身抽搐醫療);臨床藥理實踐實驗護理撿驗科:臨床藥理實踐實驗護理撿驗體液、鮮血職業、臨床藥理實踐實驗護理撿驗微怪物學職業、臨床藥理實踐實驗護理撿驗有機化學撿驗職業、臨床藥理實踐實驗護理撿驗免疫力、血清學職業;臨床藥理實踐實驗護理影像技術科等原因職業;精準服務質量指導方針是盡心盡職盡責為我區各鄉政府的心情病員者精準服務質量,練好有效醫療,帶動防范,建立健全數據匯總工作的。
二、企業設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設部門,涵蓋:接待室室、綜合評估有保障科、醫政科、康復護理部、防控科、財務會計科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019每年薪資收入付出部門預算總表
公司:萬余元
工資 |
總支出 |
||
項目 |
部門預算數 |
內容 |
預算數 |
一、一般來說公共性估算財務付款收益 |
3836.70 |
一、普通公開售后服務性支出 |
|
二、區政府性基金投資概算財政局補貼款納入 |
|
二、外交史收入支出 |
|
三、領導補貼政策工資 |
|
三、防御付出 |
|
四、教育事業納入 |
4843.49 |
四、共公安全衛生費用支出 |
|
五、自主經營效益 |
|
五、的教育經費支出 |
|
六、附屬醫院計量單位繳納薪資收入 |
|
六、科學學技術開支 |
|
七、同一使收入 |
572.64 |
七、文化知識親子旅游體育運動與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、時代保護和專業教育結余 |
711.91 |
|
|
九、清潔衛生穩定費用 |
6848.58 |
|
|
十、節能公司環境總支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌街道社區花費 |
|
|
|
12、農業和林業水結余 |
|
|
|
第十五、交通管理運輸管理經費支出 |
|
|
|
十四、環境資源堪探內容等其他支出 |
|
|
|
第十五、商業工作工作業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融資本撥出 |
|
|
|
十六、經濟援助另一位置開支 |
|
|
|
18、自然是市場大海形象等費用支出 |
|
|
|
第十九、商品房確保其他支出 |
69.10 |
|
|
第二十、糧油食品物資采購儲備庫付出 |
|
|
|
二十一月、災難預防及應急預案管理系統付出 |
|
|
|
二12、其它支出費用 |
|
本年度純收入總計 |
9252.83 |
本年度結余合計數 |
7629.59 |
用事業上的投資基金補充開支差額 |
|
余額劃分 |
1378.04 |
年末結轉和節余 |
412.48 |
歲末結轉和節余 |
657.68 |
總金額 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019本年度薪水竣工決算表
部門:70萬
產品 |
年初收入來源加總 |
財政支出審批納入 |
上司補貼申請書薪資 |
事業薪水 |
生產收入來源 |
其他政府部門上交營收 |
某個利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
世界 擔保和工作總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業機構離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業方方離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生事業公司幾乎頤養商業險交款其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的機關單位職位年金納費支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學綠色健康其他支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫阮 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
信念病大醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
許多醫寵物醫院支出費用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共信息安全工作方案 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突然發生公共性衛生情況案件應急方案處置 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政參公計量單位醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事公司的醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房深化改革總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019季度費用部門預算表
計量單位:多萬元
樓盤 |
年初花費加總 |
核心總支出 |
項目費用支出 |
繳納上家支出費用 |
自主經營收支 |
對附加公司的補貼金付出 |
||||
功能分類 |
學科名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界有保障和大學生就業經費支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的計量單位離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業的單位離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成行業主要頤養天年商業保險繳納撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上行業角色年金交費撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
健康的健康的費用 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
思想病醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一市立衛生院收入支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公用設施衛生間專項整治 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發案件進行處理公共性清潔案件應急方案進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業企業整形 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業院校醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產得到保障總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019第四季度財政預算付款效益性支出預算總表
方:上萬元
收入來源 |
其他支出 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
產品 |
預估合計 |
平常通用概預算財政資金撥付 |
部門性投資基金成本預算財政性審批 |
一、應該公益性成本預算民政補貼款 |
3836.70 |
一、常見共同提供服務結余 |
|
|
|
二、國家性私募基金成本預算財政局撥付 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性高教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術水平開支 |
|
|
|
|
|
七、企業文旅產業行業體育教育與影視文化花費 |
|
|
|
|
|
八、社交保險和就業率花費 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、干凈衛生身體費用支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節約節能費用 |
|
|
|
|
|
11、新農村街道社區性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通網配送收支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探數據信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業服務性服務性業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持別區域花費 |
|
|
|
|
|
18、自然美的資源淺海氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間服務保障費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
三十、糧油加工資源儲備量結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害治理及應急預案管控收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一結余 |
|
|
|
當年度效益累計數 |
3836.70 |
上年支出費用總金額 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年終財政性審批結轉和盈余 |
301.78 |
年底財政預算撥付結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、正常共公工程預算國庫審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4138.48 |
總額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年一般來說共公項目預算國庫付款開支部門預算表
方:十萬
活動 |
累計 |
最基本收入支出 |
產品教育支出 |
|||
功能性分為 項目識別碼 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界切實保障和就業創業經費支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成政府部門離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企事業編企事業編離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業計量單位通常社會養老保費保費激費其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展的單位網絡職業年金交款花費 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生管理建康收入支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
市立醫生 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
的精神病青島博士整形醫院醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
同一市立醫院醫生開支 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公用安全 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大項目公共性衛生監督專門 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發心梗公共性干凈衛生故事救急進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政部門事業性企事業單位考試醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企事業單位編制醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
往房保護性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
公房改善教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年末一般來說公益性預預算財政預算付款根本付出預算表
的單位:上萬元
新項目 |
預估合計 |
考生資金投入 |
公供經費預算 |
||
金錢的分類 科目必標識號 |
課程名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水特權總支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
首要很大打工族薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
國家機關事業心企機關單位通常頤養保費繳付 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
專業年金付費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
工人差不多治療保險行業納費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼申請書交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會存在保障措施交款 |
|
|
|
301 |
13 |
居公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的的薪資福利福利收支 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和服務管理收支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
國家公務買車使用檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通線價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
相關進口商品和服務項目經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對自身和家人的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林牧制造補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對每個人和人家的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機器采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機械設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據在線及軟件下載折舊費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行新購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多鐵路交通道具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和創意陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資者性收支 |
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累計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019月度一樣 公開概預算財政資金補貼款“三公”事業費及企事業單位行駛事業費性支出結算的時候表
行業:上萬元
平常公共服務預決算財政資金捐款“三公”資金 |
工商登記工作 金費預算數 |
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自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動小二租車新購及自動運行費 |
公務歡迎歡迎費 |
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小計 |
公務活動小二租車 購入費 |
公務接待租車 啟用費 |
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費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
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🌳注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年終區政府性私募基金概預算財政預算捐款其他支出結算的時候表
政府部門:來萬
好項目 |
自動求和 |
總體支出費用 |
內容撥出 |
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作用幾大類 科目表編碼查詢 |
題目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資金流動負債時候表 |
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稅額基層單位:萬是 |
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比例 |
價值觀 |
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本年數 |
年初數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流入股本 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定住債務 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𓆉 2.代用裝置(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ಌ 中僅:(1)汽車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦫ 一般來說公務活動小二租車 |
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🍌 監察交警執法出行用車 |
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🐈 機械專業化的技術公務車 |
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𝄹 某個車輛使用 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
𝐆 4.另外比較固定基金 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
✅ 減:累加累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期的股權質押投資者 |
—— |
—— |
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(四)持久公司債券投資 |
—— |
—— |
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(五)正在新建工程建設 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
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50.15 |
💜 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)其余凈資產 |
—— |
—— |
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二、外債總金額 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、光于南京市松江區精神上的安全衛生中央2019年終使收入撥出結算的時候綜合性事情表示
成都市松江區奉獻精神環保服務中心2019𓄧年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關干廣州市松江區心理清潔衛生中心局2019全年年收入結算的時候前提詳細說明
本年度ꦅ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、光于濟南市松江區精力清潔心中2019年總支出結算的時候現象詳細說明
年初🧸支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、關羽濟南市松江區意志干凈衛生公司2019年度目標財政預算捐款薪水支出費用總體經濟原因介紹
滬市松江區心情環保機構2019ཧ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、相關昆明市松江區意志干凈心中2019季度一般來說公用設施預算表財政費用支出 補貼款費用支出 結算的時候癥狀解釋
(一)通常事情公共性工程預算國庫捐款性支出竣工決算總體性事情
廣州市松江區心情衛生管理平臺2019💦年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)通常癥狀下共同成本預算財政部門補貼款費用部門預算結構設計癥狀
東莞市松江區精氣神環保咨詢中心2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)似的通用費用預算財政局撥付收入支出結算的時候主要情況
杭州市松江區精神上的環境衛生中央2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生學鍵康開支(類)名辦機構(款)進取精神病機構(項)重要廣泛用于:非全日制教工的薪水獎勵開支、各種商品服務保障開支、撫恤金、接待室及整形機械購進、♔資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ꦿ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦇ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ꦕ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🌱、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、并于杭州市松江區理念健康心中2019全年度通常情況報告下公用預部門預算財政部門捐款基礎結余部門預算情況報告介紹
西安市松江區心情干凈衛生心中2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🌊、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要補貼款性支出結算的時候環境承載力具體情況解釋。
沈陽市松江區精神狀態干凈核心2019年末無“三公”資金投入財政性審批費用。
(二)“三公”事業費財政性撥付性支出竣工決算基本情形闡述。
滬市松江區信念安全衛生中2019本年度無“三公”預備費財政資金補貼款付出。
八、有關西安市松江區的精神環衛中心的2019年終中央政府性基金、期貨、現貨、微盤部門預算民政捐款經費支出部門預算情況下解釋
佛山市松江區精神抖擻公共衛生咨詢中心2019年度目標無縣政府性股票基金概預算財政預算撥付收入支出。
九、國家投資者營業概預算財政廳補貼款狀況說
沈陽市松江區心情環衛中央2019全年度無國有企業資本經驗決算財政性支出審批性支出。
十、別注重須知的情況下情況報告
(一)工商登記運作專項經費經費支出情況發生
滬市松江區的精神環境衛生公司2019每年硅化物關正常運作專項經費總支出。
(二)相關部門采購合同收入支出具體情況
杭州市松江區神經衛生監督咨詢中心2019💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車子、農村房子特俗擠占癥狀
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效經營情況
ꦍ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:策劃了《松江區精神實質健康機構概預算工作管控無法》、策劃樓盤試行提出的意見、標準化樓盤審查方案;全整個過程工作績效工作管控試行情況發生😼:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🅠一、財政資金性局性局補貼款年收入:指企業年初度從本級財政資金性局性局現政府部門獲取的財政資金性局性局補貼款,包含通常通用費用決算財政資金性局性局補貼款和現政府性股權基金費用決算財政資金性局性局補貼款。
💖二、事業上上的凈盈利:指事業上上的的單位搞好專門渠道活躍舉例外掛活躍作為的凈盈利。主耍是:醫疔凈盈利等。
三、生產薪水:指創業方在專業性行業工作名詞解釋協助工作后展開非獨力選擇生產工作要先拿到的薪水。
𝔍四、許多工資收益水平水平:指計量單位作為的除“國庫付款工資收益水平水平”、“參公工資收益水平水平”、“生意工資收益水平水平”等之間的工資收益水平水平。常見是:高校食堂工資收益水平水平、年息工資收益水平水平等。
五、本年度結轉和余額:意指當年度從未進行、結轉到本年度按管于的規定繼讀食用的流動資金。
ꦿ六、年初結轉和余額:指當第四季度度或曾經第四季度概預算制定工作方案、因客觀性的的條件發生的變動難以按原工作方案快速執行,需延期到日后第四季度按想關規定堅持便用的經濟。
🐻七、首要開支:指企事業單位為有效保障了公司正常情況高速運行、做好每天的做工作的任務而有的杜六房加盟總部的開支。
𝔉八、業務收支:指基層單位為做完某一的行政機關事情責任或參公經濟發展計劃,在常規收支本身再次發生的多種收支。
九、管理付出:指事業有成企業在靠譜運動及捕助運動模版深入推進非獨立自主結轉管理運動形成的付出。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓃲國慶、國家機關行駛資金投入預決算:指人事部門組織和參考公務接待員法管理系統的行業組織便用一半公共服務預決算財務審批安裝的主要付出中的日常化公共資金投入預決算付出。